DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019/2021 COMUNE DI CARREGA LIGURE - Apkappa

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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
      SEMPLIFICATO 2019/2021

      COMUNE DI CARREGA LIGURE
D.U.P. SEMPLIFICATO

          PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
      ED ESTERNA DELL’ENTE

                                   2
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
                ed alla situazione socio economica dell’Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011                       n.         85
Popolazione residente al 31/12/17                                          87
di cui:
maschi                                                                     52
femmine                                                                    35
di cui
In età prescolare (0/5 anni)                                                1
In età scuola obbligo (7/16 anni)                                           2
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)                                 6
In età adulta (30/65 anni)                                                 34
Oltre 65 anni                                                              44

                                                                                3
Risultanze del Territorio
Superficie in Kmq                                                                        55,26
RISORSE IDRICHE
                        * Fiumi e torrenti                                                   5
                        * Laghi                                                              0
STRADE
                        * autostrade                                           Km.        0,00
                        * strade extraurbane                        Km.                     60
                        * strade urbane                             Km.                     65
                        * strade locali                             Km.                     15
                        * itinerari ciclopedonali                   Km.                   0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore – PRGC – adottato                       Si   X   No
* Piano regolatore – PRGC - approvato                      Si   X   No
* Piano edilizia economica popolare – PEEP                 Si       No     X
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP                      Si       No     X

Altri strumenti urbanistici

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

         Asili nido                                 n. 0            posti n.         0
         Scuole dell’infanzia                       n. 0            posti n.         0
         Scuole primarie                            n. 0            posti n.         0
         Scuole secondarie                          n. 0            posti n.         0
         Strutture residenziali per anziani         n. 0            posti n.         0
         Farmacia comunali                          n. 0
         Depuratori acque reflue                    n. 11
         Rete acquedotto                            Km. 9
         Aree verdi, parchi e giardini              Kmq. 0.00
         Punti luce Pubblica Illuminazione          n. 103
         Rete gas                                   Km. 0
         Discariche rifiuti                         n. 520
         Mezzi operativi per gestione territorio    n. 1
         Veicoli a disposizione                     n. 0
         Altre strutture (da specificare)

         Accordi di programma                       n. 0

         Convenzioni                                n. 4

                                                                                             4
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata
RUP LAVORI PUBBLICI GEOMETRA MARCELLO BOCCA
SCUOLA COMUNE ROCCHETTA LIGURE
CANILE E CAMERA MORTUARIA COMUNE DI NOVI LIGURE
COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO CON UNIONE MONTANA VALLI BORBERA E SPINTI

Servizi affidati a organismi partecipati
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI AFFIDATO ALLA SOCIETA’ 5 VALLI SERVIZI SRL

Servizi affidati ad altri soggetti

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:
NESSUNO

Enti strumentali partecipati
NESSUNO

Società controllate
NESSUNA

Società partecipate

1. 5 VALLI SERVIZI srl
con sede legale al settembre 2016 in piazza Roma, 12 San Sebastiano Curone (sede spostata nel
2017 in piazza IV Novembre n. 25 a Monleale) P.iva 2104100066.
finalità della partecipazione: servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani (il
cda di CSR con verbale n. 19 del 24/06/2016 ha affidato in house a 5 Valli servizi srl fino al 2036 i
servizi di cui sopra.
misura della partecipazione: 2,56 %

2. SRT SPA
con sede in strada vecchia per Boscomarengo – Novi Ligure - P.Iva 02021740069
finalità della partecipazione: recupero e trattamento rifiuti
misura partecipazione: 0,05 %

                                                                                                          5
3. ASMT TORTONA
con sede in strada statale 35 dei Giovi n. 42 – Tortona - P.Iva 02021850066
finalità della partecipazione: recupero e trattamento rifiuti
misura della partecipazione: 0,01 %

4. GIAROLO LEADER SRL

con   sede    in   Piazza   Risorgimento     3,15060    Stazzano   (AL)   P.Iva
01753480068
finalità della partecipazione: attività di sostegno alle imprese
misura della partecipazione: 0,03 %

                                                                                  6
3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell’Ente

Fondo cassa al 31/12/17                                                €.   39.111,35

Andamento del Fondo cassa nel biennio precedente

  Fondo cassa al 31/12/2017                    €            39.111,35

  Fondo cassa al 31/12/2016                    €            10.603,11

Debiti fuori bilancio riconosciuti
   Anno di riferimento              Importo debiti fuori bilancio
           (a)                             riconosciuti
                                                (b)
            2018                                              € 0,00
            2017                                              € 0,00
            2016                                              € 0,00

                           4 – Gestione delle risorse umane
Personale

Personale in servizio al 31/12/17

      Categoria                 Numero             Tempo indeterminato          Altre tipologie
Cat. D3
Cat. D1
Cat. C1                             1                        no                  determinato
Cat. B3
Cat. B1
Cat.A

               TOTALE               1                         0                         1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/17: 1 dipendente a tempo determinato

                                                                                                  7
Andamento della spesa di personale nell’anno 2017

                                                                             Incidenza % spesa
  Anno di riferimento        Dipendenti          Spesa di personale           personale/spesa
                                                                                  corrente
          2017                            1                  38.957,74                       15,53

                             5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L’Ente nel quinquennio precedente non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L’Ente ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell’esercizio 2017.

                                                                                                   8
D.U.P. SEMPLIFICATO

                               PARTE SECONDA

       INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
  PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei
seguenti indirizzi generali:

                                                                                            9
A) ENTRATE E SPESE

                                  Tributi e tariffe dei servizi pubblici

    Le politiche tributarie dovranno essere improntate all’accertamento del corretto pagamento dei
    tributi da parte dei contribuenti.

               Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

    Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso
    del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà attuare tutte le politiche per il raggiungimento di
    tale fine, limitando gli sprechi ed ottimizzando le risorse già in suo possesso.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE PER TITOLI

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione della
razionalizzazione dei costi e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

                                                               2018            2019    2020           2021

     DENOMINAZIONE                                         PREV. 2018          PREV. 2019    PREV. 2020     PREV. 2021
     Entrate correnti di natura tributaria, contributiva PREV. 2018
     DENOMINAZIONE                                                             PREV. 2019    PREV. 2020     PREV. 2021
1    e perequativa
     Entrate correnti di natura tributaria, contributiva         203.180,00    178.708,00    178.710,00     178.710,00
2
1    Trasferimenti
     e perequativa correnti                                        9.502,00
                                                                 203.180,00      9.652,00
                                                                               178.708,00       9.652,00
                                                                                              178.710,00       9.652,00
                                                                                                             178.710,00
3
2    Entrate extratributarie
     Trasferimenti  correnti                                      19.450,00
                                                                   9.502,00     17.600,00
                                                                                 9.652,00      17.600,00
                                                                                                9.652,00      17.600,00
                                                                                                               9.652,00
4
3    Entrate in conto capitale
             extratributarie                                   1.206.300,00
                                                                  19.450,00    465.500,00
                                                                                17.600,00      47.500,00
                                                                                               17.600,00      47.500,00
                                                                                                              17.600,00
5
4    Entrate da  riduzione
             in conto       di attività finanziarie
                       capitale                                         -
                                                               1.206.300,00           -
                                                                               465.500,00            -
                                                                                               47.500,00            -
                                                                                                              47.500,00
6
5    Accensione   prestiti di attività finanziarie
     Entrate da riduzione                                               -             -              -              -
7
6    Anticipazioni  da istituto tesoriere/cassiere
     Accensione prestiti                                          20.000,00
                                                                        -       20.000,00
                                                                                      -        20.000,00
                                                                                                     -        20.000,00
                                                                                                                    -
9
7    Entrate per conto
     Anticipazioni       terzi e tesoriere/cassiere
                    da istituto  partite di giro                 190.500,00
                                                                  20.000,00    190.500,00
                                                                                20.000,00     190.500,00
                                                                                               20.000,00     190.500,00
                                                                                                              20.000,00
9    Entrate per conto terzi e partite di giro      TOTALE       190.500,00
                                                               1.648.932,00    190.500,00
                                                                               881.960,00     190.500,00
                                                                                              463.962,00     190.500,00
                                                                                                             463.962,00
             TOTALE GENERALE DELLE ENTRATETOTALE               1.648.932,00
                                                                1.681.932,00   881.960,00
                                                                                881.960,00    463.962,00
                                                                                               463.962,00    463.962,00
                                                                                                             463.962,00
             TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                      1.681.932,00    881.960,00    463.962,00     463.962,00

                                                                                                             10
1   SPESE CORRENTI            previsione di competenza             218.793,91      191.460,00       190.562,00    189.962,00
                              di cui già impegnato                                   0,00             0,00          0,00
                              di cui fondo pluriennale vincolato      (0,00)         0,00             (0,00)        (0,00)

2   SPESE IN CONTO CAPITALE   previsione di competenza             1.206.300,00    486.500,00       47.500,00     13.850,00
                              di cui già impegnato                                   0,00             0,00          0,00
                              di cui fondo pluriennale vincolato      (0,00)         0,00             (0,00)        (0,00)

    SPESE PER INCREMENTO DI
3   ATTIVITA' FINANZIARIE     previsione di competenza                 0,00           0,00             0,00          0,00
                              di cui già impegnato                                   0,00             0,00          0,00
                              di cui fondo pluriennale vincolato      (0,00)         0,00             (0,00)        (0,00)

4   RIMBORSO DI PRESTITI      previsione di competenza              13.850,00      14.500,00        15.400,00     16.000,00
                              di cui già impegnato                                   0,00             0,00          0,00
                              di cui fondo pluriennale vincolato      (0,00)         0,00             (0,00)        (0,00)

    CHIUSURA ANTICIPAZIONI
    DA ISTITUTO
5   TESORIERE/CASSIERE        previsione di competenza              20.000,00      20.000,00          20000         20000
                              di cui già impegnato                                   0,00             0,00          0,00
                              di cui fondo pluriennale vincolato      (0,00)         0,00             (0,00)        (0,00)

    SPESE PER CONTO TERZI E
7   PARTITE DI GIRO           previsione di competenza             190.500,00      190.500,00       190.500,00    190.500,00
                              di cui già impegnato                                   0,00             0,00          0,00
                              di cui fondo pluriennale vincolato      (0,00)         0,00             (0,00)        (0,00)

                 TOTALE TITOLI previsione di competenza             1.649.443,91    902.960,00       463.962,00   463.962,00
                              di cui già impegnato                                              -     0,00          0,00
                              di cui fondo pluriennale vincolato       0,00           0,00             0,00          0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza                1.649.443,91    902.960,00       463.962,00   463.962,00
                              di cui già impegnato*                                             -     0,00          0,00
                              di cui fondo pluriennale vincolato      0,00           0,00             0,00          0,00

                                                                                                                             11
Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si allega documento sottostante, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del giorno 10 Settembre 2018, pubblicata sull’Albo
Pretorio dell’Ente:

    PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2019 - 2021

                                             2019

    Numero              Profilo
     posti           professionale        Area                  Modalità di copertura
                      e categoria
                                                    negativo

                                             2020

    Numero              Profilo
     posti           professionale        Area                  Modalità di copertura
                      e categoria
                                                    negativo

                                             2021

    Numero              Profilo
     posti           professionale        Area                  Modalità di copertura
                      e categoria
                                                    negativo

                Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, il prospetto risulta essere NEGATIVO.

                                                                                              12
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021

Opera Pubblica                                           2019               2020               2021

CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA E PONTE                 250.000,00
FRAZIONE MAGIONCALDA

                                           Totale        250.000,00

  B) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E
  GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

 In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente RISULTA
 essere rispettosa dei parametri fissati dalla normativa nazionale de qua.

                                                                                                       13
C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE                     01         Servizi istituzionali, generali e di gestione

                                             Stanziamento      Stanziamento      Stanziamento
               Programmi
                                                 2019              2020                 2021
01 Organi istituzionali                            10.420,00         10.420,00           10.420,00
02 Segreteria generale                             60.700,00         60.700,00           60.700,00
03 Gestione economico finanziaria e
                                                    4.100,00          4.100,00            4.100,00
programmazione

04 Gestione delle entrate tributarie                3.500,00          3.500,00            3.500,00

05 Gestione dei beni demaniali e
                                                   71.690,00         18.640,00           18.040,00
patrimoniali
06 Ufficio tecnico                                  5.300,00          5.300,00            5.300,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile               2.350,00          2.350,00            2.350,00

08 Statistica e sistemi informativi                10.000,00         10.000,00           10.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa
                                                        0,00              0,00                 0,00
agli enti locali
10 Risorse umane                                      300,00            300,00            1.533,00
11 Altri servizi generali                               0,00              0,00                 0,00
                                  Totale          168.360,00        115.310,00          114.710,00

                                                                                                      14
MISSIONE                       02        Giustizia

                                               Stanziamento        Stanziamento      Stanziamento
               Programmi
                                                     2019             2020              2021
01 Uffici giudiziari                                        0,00              0,00             0,00
02 Casa circondariale e altri servizi                       0,00              0,00             0,00
                                      Totale                0,00              0,00             0,00

MISSIONE                       03        Ordine pubblico e sicurezza

                                               Stanziamento        Stanziamento      Stanziamento
               Programmi
                                                     2019             2020              2021
01 Polizia locale e amministrativa                          0,00              0,00             0,00
02 Sistema integrato di sicurezza
                                                            0,00              0,00             0,00
urbana
                                      Totale                0,00              0,00             0,00

MISSIONE                       04        Istruzione e diritto allo studio

                                               Stanziamento        Stanziamento      Stanziamento
               Programmi
                                                     2019             2020              2021
01 Istruzione prescolastica                                 0,00              0,00             0,00
02 Altri ordini di istruzione non
                                                            0,00              0,00             0,00
universitaria
04 Istruzione universitaria                                 0,00              0,00             0,00
05 Istruzione tecnica superiore                             0,00              0,00             0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione                    1.000,00          2.700,00          2.700,00
07 Diritto allo studio                                 1.400,00             702,00           702,00
                                      Totale           2.400,00          2.700,00          2.700,00

                                                                                                      15
MISSIONE                      05        Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

                                             Stanziamento       Stanziamento      Stanziamento
               Programmi
                                                  2019             2020               2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse
                                                         0,00             0,00                  0,00
storico
02 Attività culturali e interventi diversi
                                                         0,00             0,00                  0,00
nel settore culturale
                                   Totale                0,00             0,00                  0,00

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MISSIONE                      06        Politiche giovanili, sport e tempo libero

                                             Stanziamento         Cassa          Stanziamento          Stanziamento
                Programmi
                                                 2020             2020               2021                  2022
 01 Sport e tempo libero                                 0,00             0,00               0,00                 0,00
 02 Giovani                                              0,00             0,00               0,00                 0,00
                                    Totale               0,00             0,00               0,00                 0,00

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MISSIONE                      07        Turismo

                                             Stanziamento       Stanziamento      Stanziamento
               Programmi
                                                  2019             2020               2021
01 Sviluppo e valorizzazione del
                                                    1.000,00          1.000,00           1.000,00
turismo

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                                                                                                                      16
MISSIONE                       08        Assetto del territorio ed edilizia abitativa

                                              Stanziamento      Stanziamento      Stanziamento
              Programmi
                                                  2019              2020                2021

01 Urbanistica e assetto del territorio             75.500,00        45.000,00           45.000,00

02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico-                    0,00              0,00                0,00
popolare
                                     Totale         75.500,00        45.000,00           45.000,00

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MISSIONE                       09        Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

                                              Stanziamento      Stanziamento      Stanziamento
              Programmi
                                                  2019              2020                2021
01 Difesa del suolo                                      0,00              0,00                0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero
                                                      200,00            200,00             200,00
ambientale
03 Rifiuti                                          35.000,00        35.000,00           35.000,00
04 Servizio Idrico integrato                             0,00              0,00                0,00

05 Aree protette, parchi naturali,
                                                      500,00            500,00             500,00
protezione naturalistica e forestazione

06 Tutela valorizzazione delle risorse
                                                         0,00              0,00                0,00
idriche
07 Sviluppo sostenibile territorio
                                                         0,00              0,00                0,00
montano piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
                                                    40.000,00              0,00                0,00
dell'inquinamento
                                     Totale         75.700,00        35.700,00           35.700,00

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                                                                                                        17
MISSIONE                     10          Trasporti e diritto alla mobilità

                                              Stanziamento        Stanziamento      Stanziamento
               Programmi
                                                  2019               2020              2021
01 Trasporto ferroviario                                   0,00              0,00             0,00
02 Trasporto pubblico locale                               0,00              0,00             0,00
03 Trasporto per vie d'acqua                               0,00              0,00             0,00
04 Altre modalità di trasporto                             0,00              0,00             0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali            347.050,00           29.200,00         28.950,00
                                   Totale         347.050,00           29.200,00         28.950,00

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MISSIONE                     11          Soccorso civile

                                              Stanziamento        Stanziamento      Stanziamento
               Programmi
                                                  2019               2020              2021
01 Sistema di protezione civile                            0,00              0,00             0,00
02 Interventi a seguito di calamità
                                                           0,00              0,00             0,00
naturali
                                   Totale                  0,00              0,00             0,00

……………………………………………………………………………………………

                                                                                                     18
MISSIONE                        12         Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

                                                 Stanziamento      Stanziamento       Stanziamento
               Programmi
                                                     2019              2020                2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e
                                                            0,00              0,00                0,00
per asili nido
02 Interventi per la disabilità                             0,00              0,00                0,00
03 Interventi per gli anziani                               0,00              0,00                0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di
                                                            0,00              0,00                0,00
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie                          1.100,00           1.100,00           1.100,00
06 Interventi per il diritto alla casa                      0,00              0,00                0,00
07 Programmazione e governo della
                                                            0,00              0,00                0,00
rete dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo                           0,00              0,00                0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale                 2.000,00           2.000,00           2.000,00
                                     Totale            3.100,00           3.100,00           3.100,00

……………………………………………………………………………………………

MISSIONE                        13         Tutela della salute

                                                 Stanziamento      Stanziamento       Stanziamento
               Programmi
                                                     2019              2020                2021
01 Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente per                        0,00              0,00                0,00
la garanzia dei LEA

02 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per                       0,00              0,00                0,00
livelli di assistenza superiori ai LEA

03 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per
                                                            0,00              0,00                0,00
la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente
04 Servizio sanitario regionale - ripiano
di disavanzi sanitari relativi ad esercizi                  0,00              0,00                0,00
pregressi
05 Servizio sanitario regionale -
                                                            0,00              0,00                0,00
investimenti sanitari
06 Servizio sanitario regionale -
                                                            0,00              0,00                0,00
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria                     0,00              0,00                0,00
                                     Totale                 0,00              0,00                0,00

                                                                                                         19
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MISSIONE                       14        Sviluppo economico e competitività

                                              Stanziamento      Stanziamento     Stanziamento
               Programmi
                                                  2019             2020             2021
01 Industria, PMI e Artigianato                          0,00             0,00             0,00
02 Commercio - reti distributive -
                                                         0,00             0,00             0,00
tutela dei consumatori
03 Ricerca e innovazione                                 0,00             0,00             0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità              0,00             0,00             0,00

                                    Totale               0,00             0,00             0,00

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MISSIONE                       15        Politiche per il lavoro e la formazione professionale

                                              Stanziamento      Stanziamento     Stanziamento
               Programmi
                                                  2019             2020             2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato
                                                         0,00             0,00             0,00
del lavoro
02 Formazione professionale                              0,00             0,00             0,00
03 Sostegno all'occupazione                              0,00             0,00             0,00
                                    Totale               0,00             0,00             0,00

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MISSIONE                       16        Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

                                              Stanziamento      Stanziamento     Stanziamento
               Programmi
                                                  2019             2020             2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del
                                                         0,00             0,00             0,00
sistema agroalimentare
02 Caccia e pesca                                        0,00             0,00             0,00
                                    Totale               0,00             0,00             0,00

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                                                                                                  20
MISSIONE                     17         Energia e diversificazione delle fonti energetiche

                                             Stanziamento      Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                 2019              2020             2021
01 Fonti energetiche                                    0,00              0,00             0,00

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MISSIONE                     18         Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

                                             Stanziamento      Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                 2019              2020             2021
01 Relazioni finanziarie con le altre
                                                        0,00              0,00             0,00
autonomie territoriali

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MISSIONE                     19         Relazioni internazionali

                                             Stanziamento      Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                 2019              2020             2021
01 Relazioni internazionali e
                                                        0,00              0,00             0,00
Cooperazione allo sviluppo

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MISSIONE                     20         Fondi e accantonamenti

                                             Stanziamento      Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                 2019              2020             2021
01 Fondo di riserva                                  700,00            700,00              0,00
02 Fondo svalutazione crediti                       4.150,00         4.650,00          4.900,00
03 Altri fondi                                          0,00              0,00             0,00
                                  Totale            4.850,00         5.350,00          5.600,00

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                                                                                                  21
MISSIONE                      50          Debito pubblico

                                               Stanziamento         Stanziamento     Stanziamento
               Programmi
                                                   2019                2020             2021
01 Quota interessi ammortamento
                                                          0,00                0,00             0,00
mutui e prestiti obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento
                                                     14.500,00           15.400,00        16.000,00
mutui e prestiti obbligazionari
                                   Totale            14.500,00           15.400,00        16.000,00

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MISSIONE                      60          Anticipazioni finanziarie

                                               Stanziamento         Stanziamento     Stanziamento
               Programmi
                                                   2019                2020             2021
01 Restituzione anticipazione di
                                                     20.000,00       20.000,00            20.000,00
tesoreria

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MISSIONE                      99          Servizi per conto terzi

                                               Stanziamento         Stanziamento     Stanziamento
               Programmi
                                                   2019                2020             2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di
                                                   190.500,00           190.500,00       190.500,00
giro

02 Anticipazioni per il finanziamento
                                                          0,00                0,00             0,00
del sistema sanitario nazionale
                                   Totale          190.500,00           190.500,00       190.500,00

……………………………………………………………………………………………

                                                                                                      22
D) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
        DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

      PIANO TRIENNALE 2019/2021
     DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
    DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE
       AUTOVETTURE DI SERVIZIO
          E DEI BENI IMMOBILI.
        (art. 2, commi da 594 a 599, Legge 24.12.2007 n. 244)

                                                                23
I commi da 594 a 599 dell'art. 2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al
contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche
Amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali
finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge finanziaria individua tra le dotazioni oggetto del piano le dotazioni
strumentali anche informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di
telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni
infrastrutturali.

Premesso che questo Comune ha sempre adottato nella gestione delle spese principi di
economicità, efficacia ed efficienza, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla
razionalizzazione delle strutture e beni in dotazione, di seguito vengono indicati i provvedimenti
che si intendono assumere nel merito.

Considerate le ridotte dimensioni dell’Ente e le esigue strutture a disposizione, già
fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell’utilizzo, si ritiene sufficiente
adottare un Piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in
parola.

                                       Dotazioni Informatiche

 L'amministrazione comunale ha attualmente in dotazione i seguenti beni:
n. 4 personal computer (di cui n. 1 portatile)
n. 1 stampante ad aghi
n. 1 stampanti laser
n. 1 fotocopiatrice
n. 1 telefax
n. 1 server

Obiettivi per il triennio
Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate sono le minimali necessarie,
risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la
convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli
uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione.
La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili
oppure il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di obsolescenza di
apparecchiature tale da non supportare efficacemente l'evoluzione tecnologica e da inficiare
l'invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura verificarne l'utilizzo in un ambito
dove sia richiesta inferiore tecnologia. Le apparecchiature non più utilizzabili potranno essere
dismesse solo nel caso in cui una valutazione costi/benefici dia esito positivo all'attivazione
dell'iter procedurale, altrimenti verranno messe fuori uso.
L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua
ricollocazione in un'altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.
Per il contenimento dei costi si continuerà ad utilizzare carta riciclata per le stampe di prova e per le
brutte dei provvedimenti e si cercherà di favorire il passaggio all’informatizzazione totale
dell’Ente, nell’ottica dell’attuazione della digitalizzazione.

Software applicativi:
Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei pacchetti attualmente in
dotazione all’Ente. Si rileva che l’acquisto di nuovi programmi/software e/o aggiornamenti avverrà
in base alle esigenze dei singoli uffici derivanti da disposizioni normative o dall’opportunità di
migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini nell’ottica della digitalizzazione e della riforma

                                                                                                       24
relativa alla semplificazione posta in essere dal legislatore.

                                          Telefonia mobile

Un apparecchio di telefonia mobile è in dotazione all’unico dipendente comunale in quanto l’Ente
è inserito in un progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, finalizzato alla realizzazione di
formule organizzative di lavoro decentrato per introdurre e/o rafforzare modelli flessibili di
telelavoro (es.: presso telecentri, domiciliare, postazioni mobili).

Autovetture di servizio

Si elenca il parco macchine in dotazione al servizio tecnico-manutentivo:

n. 1 Trattore FENDT targa BG 402 B
n. 1 Mangusta
n. 1 Vomero spazzaneve GARNERO

E’ evidente che non è possibile né economico ridurre i veicoli e/o i mezzi sopra elencati, se non
a discapito dei servizi istituzionalmente resi da questo Comune alla popolazione. La loro
manutenzione viene svolta spesso in economia.
La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili
oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene, compatibilmente
con le risorse finanziarie disponibili.
Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la
fornitura del carburante e/o del lubrificante.

                                           Beni immobili

Palazzo Municipale,

       - Piano terreno n. 3 locali adibiti a magazzino, archivio storico ed ufficio postale.

       - Piano 1° adibito a uffici comunali e Archivio.

       - Piano 2° adibito a Biblioteca e Servizi Igienici.

Vari appezzamenti di terreno elencati in inventario adibiti a aree verdi e spazi pubblici o adiacenti
le strade comunali, con modesto o nullo valore commerciale.

                                                                                                  25
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