DETERMINAZIONE n. 45/2017 - Comune Mercato Saraceno

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Det n. 45 /2017                                            Class. 284

                         COMUNE DI MERCATO SARACENO
                             Provincia di Forlì - Cesena

                          DETERMINAZIONE n. 45/2017

                  STRUTTURE OPERATIVE

                  SETTORE SEGRETERIA - AAGG

Proponente: RAVAIOLI VANESSA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI SPECIFICI PER FORNO IN DOTAZIONE ALLA CUCINA
CENTRALIZZATA - CIG Z301D60547
Det n. 45 /2017                                                     Class. 284

RICHIAMATE:
       La deliberazione C.C. n. 36 del 28/7/2016 “Approvazione DUP 2016-2018 art.
        170 del TUEL. Verifica stato di attuazione dei programmi” e successiva nota di
        aggiornamento approvata con delibera di C.C. n. 65 del 27/12/2016;
       La deliberazione C.C n. 66 del 27/12/2016 ad oggetto “approvazione
        bilancio di previsione finanziario 2017-2019”.
       La deliberazione G.C. n. 110 del 28/12/2016 ad oggetto “bilancio di
        previsione finanziario 2017-2019 assegnazione risorse ai responsabili di
        settore – esercizio 2017-2019”.

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;

VISTI l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente
stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo
politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;

VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a
contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine
che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;

RICORDATO che il Comune di Mercato Saraceno gestisce in maniera diretta e
con personale proprio (oltre a supporti esterni) il servizio di refezione e che in
media vengono prodotti giornalmente circa 480 pasti nel centro di produzione
presso la scuola dell’infanzia del capoluogo;

VERIFICATO che si rende necessario procedere all’acquisto di prodotti
altamente specifici per la pulizia e la corretta manutenzione del forno gas 10GN
con vapore diretto ad uso del servizio refezione scolastica trattandosi di
attrezzatura con caratteristiche ed esigenze di manutenzione specifiche;

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296 così come modificato
dalle L. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede, per le pubbliche
amministrazione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 165/2001, l’obbligo fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a €. 1.000;

DATO ATTO che l’importo relativo alla fornitura di cui in parola risulta inferiore
alla soglia di cui al precitato articolo e che pertanto risulta possibile procedere
mediante affidamento diretto senza ricorso alle procedure del mercato
elettronico, nel rispetto dei principi di cui al richiamato Codice degli Appalti;

VISTO pertanto il preventivo presentato in data 08.02.2017 prot. n.1463 dalla
ditta Adriatica Grandi Impianti con sede a Cesena Via delle Pesche 851 77 P.IVA
01964580409 per l’acquisto del seguente materiale:

        -   n. 3 taniche detergente pulizia forno
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          -   n. 1 taniche brillantante forno

ACCERTATO           che la tipologia dei materiali e dei prezzi è conforme a quanto
richiesto;

DATO ATTO:
 -      che è stato regolarmente acquisito il Documento Unico di Regolarità
   Contributiva della ditta affidataria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti
   disposizioni in materia;
 -      che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari
   di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante
   provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente su conto corrente
   bancario/postale dedicato, individuato dall’operatore economico;

RITENUTO di affidare alla ditta sopra citata la fornitura del materiale
sopradescritto ad uso delle mense scolastiche del comune alle condizioni a
contrattare, ai sensi del’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, così come esplicitate nel
punto 2) del dispositivo;

RITENUTO inoltre di dover provvedere all’impegno della spesa di Euro 261,32
(€ 214,20 + Iva 22% ) sul capitolo . 745 “Spese per refezione scolastica”, del
bilancio 2017, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice
Identificativo Gara CIG Z301D60547;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di
regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la
copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

                                    DETERMINA

1) DI AFFIDARE, per i motivi di cui in premessa, la fornitura di prodotti
detergenti specifici per forno cucina centralizzata alla ditta Adriatica Grandi
Impianti con sede a Cesena Via delle Pesche 851 77 P.IVA 01964580409 per
l’importo di Euro 261,32 (Iva 22% compresa);

2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le seguenti
condizioni a contrattare:

     a)   oggetto: fornitura di prodotti specifici per forno cucina centralizzata
          necessari al funzionamento del servizio mensa ed in narrativa dettagliate
          presso cucina centralizzata Scuola Infanzia Mercato Saraceno viale Roma
          9 – 47025 Mercato Saraceno FC

     b) il trasporto e la consegna sono a carico della Ditta aggiudicataria che
        provvederà con personale proprio. Consegna entro 28.02.2017;
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     c)   Il materiale fornito dovrà corrispondere esattamente alla descrizione
          effettuata in sede di preventivo, pena la restituzione. In caso di
          inadempimento nei termini di consegna imputabile all’impresa affidataria
          l’amministrazione si riserva di applicare una penale da un minimo di €.
          50,00 ad un massimo di €. 100,00;

     d) il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di regolare
          fattura intestata al Comune di Mercato Saraceno Piazza Mazzini, 50 -
          47025 Mercato Saraceno (FO) - C.F.: 00738210400 ed emessa secondo il
          formato di cui all’allegato A del D.M. 55/2013 “Fatturazione Elettronica”,
          nella quale andrà opportunamente riportato il codice CIG, mediante atto
          di liquidazione del Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla
          presentazione delle medesime, e comunque previa verifica e monitoraggio
          della prestazione svolta da parte dell’Ufficio Scuola;

     e) il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
        cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
        modifiche. Lo stesso fornitore           si impegna a dare immediata
        comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
        Territoriale del Governo della Provincia di Forlì Cesena della notizia
        dell’inadempimento             della            propria             controparte
        (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

     f)   ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 comma 3 bis la
          fattispecie in esame è sottratta dall’applicazione del DUVRI: la redazione
          dello stesso documento non è obbligatoria per i “servizi di natura
          intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o
          servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno […]

3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio
relativo alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di euro 261,32 (Iva
22% compresa) imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione,
come segue:

SPESA                                                           € 261,32
ESERCIZIO                                                       ANNO 2017
CAPITOLO                                                        cap. 745
ESIGIBILITA’ DELLA SPESA                                        ANNO 2017

4) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge
241/90 e s.m. la dott.ssa Patrizia Pantani – Capo Ufficio Scuola e Cultura;

5) DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                SEGRETERIA-AA.GG
                                                           Dott.ssa Ravaioli Vanessa
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                              DETERMINAZIONE N. 45/2017

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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