POLICY VIAGGI E TRASFERTE - Alessandro Salonia Avvocato ...

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POLICY VIAGGI E TRASFERTE - Alessandro Salonia Avvocato ...
1    Policy Viaggi e Trasferte

                                 POLICY
                    VIAGGI E TRASFERTE

    Maggio 2012
2     Policy Viaggi e Trasferte

                                                                                    SOMMARIO

        SOMMARIO .................................................................................................................................................................... 2

    OBIETTIVI.................................................................................................................................................................... 4

        RESPONSABILITÀ DEL MANAGEMENT....................................................................................................................................... 5
        APPLICAZIONE .................................................................................................................................................................... 5

    AGENZIA VIAGGI ......................................................................................................................................................... 6
                    1.      Autorizzazione............................................................................................................................................................6
                    2.      Responsabilità ............................................................................................................................................................6
                    3.      Definizioni ..................................................................................................................................................................8

    ORGANIZZAZIONE VIAGGI - TRASFERTE INDIVIDUALI ................................................................................................. 9
                    1.      Requisiti per Documenti d’identità e Visti ................................................................................................................9
                    2.      Requisiti Sanitari ........................................................................................................................................................9
                    3.      Richiesta anticipi per cassa ........................................................................................................................................9
                    4.      Pianificazione dei viaggi .............................................................................................................................................9

    VIAGGI AEREI .............................................................................................................................................................10
                    1.      Classe di servizio per i voli aerei ..............................................................................................................................10
                    2.      Biglietti prepagati ....................................................................................................................................................10
                    3.      Pianificazione Voli ....................................................................................................................................................10
                    4.      Indennizzi per disservizi ...........................................................................................................................................10
                    5.      Biglietti aerei parzialmente o interamente inutilizzati ...........................................................................................11
                    6.      Smarrimento o furto di biglietti ..............................................................................................................................11
                    7.      Smarrimento/Danneggiamento bagaglio................................................................................................................11
                    8.      Permanenza durante il week-end ...........................................................................................................................11

    VIAGGI FERROVIARI ...................................................................................................................................................12
                    1.      Regole generali e classe di servizio ..........................................................................................................................12
                    2.      Biglietti .....................................................................................................................................................................12

    VIAGGI MARITTIMI ....................................................................................................................................................13

    ALBERGHI - PRENOTAZIONI SERVIZI ALBERGHIERI .....................................................................................................14
                    1.      Categoria Alberghi e tipologia camere ....................................................................................................................14
                    2.      Cancellazioni prenotazioni alberghiere ...................................................................................................................14

    AUTONOLEGGIO - PRENOTAZIONI .............................................................................................................................15
                    1.      Tipologia di auto a noleggio ....................................................................................................................................15
                    2.      Regole Generali ........................................................................................................................................................15
                    3.      Frequent Flyer/ Guest/Rent programs ....................................................................................................................16

    AUTO PERSONALE .....................................................................................................................................................17

    AUTO ASSEGNATE AD USO CONTINUATIVO O TEMPORANEO (AUTO DI POOL) .........................................................18

        PREMESSA ....................................................................................................................................................................... 18
                    1.      Richiesta utilizzo auto in pool ..................................................................................................................................18
                    2.      Manutenzioni ...........................................................................................................................................................19
                    3.      Rifornimenti di carburante ......................................................................................................................................19
                    4.      Casi particolari .........................................................................................................................................................20

    Maggio 2012
3     Policy Viaggi e Trasferte

    RIMBORSI SPESE E GESTIONE TRASFERTE ..................................................................................................................21
                   1.      Vitto..........................................................................................................................................................................21
                   2.      Pranzo/Cena rappresentanza ..................................................................................................................................22
                   3.      Rimborso spese con carta di credito aziendale .......................................................................................................22

    SERVIZIO TAXI............................................................................................................................................................24

    SPESE VARIE ..............................................................................................................................................................25

    SPESE PERSONALI ......................................................................................................................................................25

    RESPONSABILITA’ DELL’APPROVATORE DELLE SPESE DI TRASFERTA ..........................................................................26

    Maggio 2012
4    Policy Viaggi e Trasferte

    OBIETTIVI

    Nell‟ambito delle iniziative che Wolters Kluwer ha intrapreso per il miglioramento dei processi gestionali,
    si è ritenuto necessario definire il tema dei viaggi e delle trasferte di lavoro dei dipendenti.

    Tenuto conto che complessivamente questa voce rappresenta un significativo elemento di costo, è
    importante che tutti i dipendenti ed i loro responsabili pongano massima attenzione e rigore nel rispetto
    delle indicazioni contenute nel presente documento.

    La finalità della presente Policy è regolamentare le modalità e le spese di trasporto, viaggio, vitto,
    alloggio del personale in occasione di trasferte di lavoro.

    In tal senso si richiede che i dipendenti e i loro responsabili applichino con attenzione e rigore la
    presente Policy in particolare per quanto riguarda:

        1) La valutazione della necessità/opportunità del viaggio rispetto alla possibilità di utilizzo
           alternativo di altri strumenti che la tecnologia mette a disposizione (video call, video conferenze);

        2) L‟adeguata programmazione del viaggio per garantire la tariffa migliore a disposizione;

        3) L‟utilizzo di convenzioni che consentono di ottenere le tariffe migliori e/o le soluzioni più
           economiche compatibili con gli impegni di lavoro;

        4) L‟applicazione delle tariffe di riferimento presenti nella presente policy;

        5) L‟utilizzo, per quanto possibile, della carta di credito quale normale mezzo di pagamento;

        6) La tempestiva e precisa notificazione delle spese effettuate.

                          L’azienda si riserva di effettuare dei controlli a campione,
                        e di adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente
                      in caso di mancato rispetto, anche parziale, della presente Policy.

    Maggio 2012
5    Policy Viaggi e Trasferte

    Responsabilità del Management
    Il responsabile autorizzato all‟approvazione della trasferta, approverà il viaggio ed il rimborso delle spese
    sostenute tenuto conto della conformità ai criteri definiti nella presente Policy e in particolare:

           valutando la necessità / opportunità del viaggio e ricercando possibili alternative (es. conference
            call e/o web conference);
           limitando all‟indispensabile il numero dei partecipanti ed i gg di permanenza;
           responsabilizzando l‟uso collettivo delle vetture;
           verificando il rispetto delle procedure previste con particolare riguardo ai massimali di spesa;
           sensibilizzando ad effettuare trasferte che non necessitano del pernottamento

    Applicazione
    Tutti i Dipendenti del Gruppo Wolters Kluwer in Italia sono soggetti all‟applicazione ed al rispetto della
    presente procedura che regola le modalità di gestione delle trasferte e delle relative note spese.

    La Travel Policy aziendale intende introdurre una linea guida e sarà facoltà della Direzione, in qualsiasi
    momento, indicare nuove modalità di gestione o eventuali modifiche della stessa dandone preventiva
    comunicazione.

    Maggio 2012
6    Policy Viaggi e Trasferte

    AGENZIA VIAGGI
    Tutti i viaggi di lavoro devono essere prenotati attraverso la sola agenzia convenzionata con l‟azienda:BCD
    Travel.

    BCD Travel è la terza management travel company mondiale, con oltre 12 miliardi di euro di volume di
    spese travel gestiti in oltre 90 paesi nel mondo.

    Il servizio che BCD Travel fornisce per le trasferte di lavoro comprende l‟emissione di tutta la biglietteria
    (aerea, ferroviaria e navale) e la prenotazione alberghiera.

    Ogni tipo di richiesta di prenotazione di servizi può essere effettuata contattando una delle persone
    autorizzate (tabella1 allegata) che sono state identificate come unici referenti verso l'agenzia BCD.

    Ogni dipendente al quale viene richiesto di viaggiare dovrà inoltre compilare (solo la prima volta) un
    modulo "Traveler Profile" che raccoglie l'anagrafica e le preferenze di ciascun viaggiatore. Dovrà poi
    essere inoltrato alla persona di riferimento unitamente alla richiesta di prenotazione.

    Si precisa che non verranno rimborsati acquisti diretti di documenti per viaggi/pernottamenti effettuati da
    parte del singolo senza utilizzare l‟agenzia di viaggi suindicata. Saranno ammessi soltanto quei casi in cui
    per ragioni di comprovata ed accertabile necessità non sia possibile ricorrere ai canali istituzionali che
    dovranno essere autorizzati dall‟Executive Team member di riferimento.

    Qualora il dipendente identifichi tariffe alberghiere più basse del 25% rispetto a ciò che viene proposto
    dall‟agenzia viaggi (utilizzando ad esempio i siti di prenotazione quali booking.com o edreams.it ect.), si
    potrà effettuare la prenotazione autonomamente svincolandosi da BCD Travel.

    In questo caso non essendo possibile l‟emissione del voucher, il dipendente dovrà saldare direttamente il
    costo dell‟hotel, e poi procedere alla richiesta di rimborso tramite ESS.

    ATTENZIONE: coloro che prenoteranno autonomamente l‟hotel sono tenuti ad informarne il proprio
    responsabile, lasciando gli estremi della prenotazione al proprio responsabile ed in copia a travel@wki.it
    (nome hotel, città, numero di notti, recapito telefonico, costo, nominativo viaggiatore/i). Questo è
    essenziale in quanto in caso di emergenza (non avendo effettuato la prenotazione BCD) l‟azienda deve
    poter in ogni momento rintracciare il proprio dipendente.

        1. Autorizzazione
    La trasferta dei dipendenti deve essere sempre preventivamente autorizzata dal proprio responsabile
    attraverso una mail.

    Nella mail dovranno essere indicati: destinazione,            motivazione    alla   trasferta,   fasce   orarie
    partenze/ritorno, mezzo di trasporto utilizzato.

    Le richieste inoltrate ai "Travel Arrangers" non potranno essere evase se non accompagnante da relativa
    autorizzazione alla trasferta e dovranno sempre rispettare i termini, le condizioni e i massimali previsti
    dalla Travel Policy riportata di seguito.

        2. Responsabilità

    Maggio 2012
7    Policy Viaggi e Trasferte

    Il dipendente-viaggiatore è responsabile della corretta applicazione della suddetta policy e della
    documentazione che sarà presentata con la nota spese.

    È responsabilità del dipendente inoltrare il modulo di richiesta trasferta su ESS ed effettuare la
    prenotazione del viaggio almeno 7 giorni prima della presunta partenza.

    Per motivi fiscali è necessario allegare alla nota spese stampata da ESS una ricevuta dettagliata o
    comunque la documentazione valida ai fini fiscali (es. scontrino, biglietto dei trasporti ecc).

    Si rammenta che, in caso di verifiche fiscali, il solo voucher della carta di credito non è sufficiente,
    verranno pertanto stornati rimborsi spese che non contengono le corrette pezze giustificative.

    Maggio 2012
8    Policy Viaggi e Trasferte

        3. Definizioni
    Missione o Trasferta

    Prestazione effettuata al di fuori della normale sede di lavoro e legata a specifici incarichi di lavoro.

    Travel Arrangers

    Coloro a cui indirizzare le richieste di viaggio, e che provvedono ad inoltrarle a BCD Travel.

    Maggio 2012
9    Policy Viaggi e Trasferte

    ORGANIZZAZIONE VIAGGI - Trasferte
    individuali
    La richiesta per l'organizzazione della trasferta comprendente qualsiasi servizio (trasporto
    aereo/ferroviario/marittimo/pernottamento) sarà inoltrata dalle persone autorizzate (vedi allegato 1)
    direttamente a BCD Travel – Milano.

    Il noleggio auto resta un‟ attività in carico ai servizi generali, utilizzando la consueta procedura di ESS a
    cui si rinvia, ricordandosi di inviare la richiesta all‟indirizzo servizi.generali@wki.it Il noleggio verrà
    effettuato solo se il Responsabile autorizza la trasferta su ESS.

        1. Requisiti per Documenti d’identità e Visti
    È responsabilità del dipendente mantenere validi i documenti personali (Carta d‟identità, Passaporto,
    Permesso di Soggiorno, Patente, ecc.) ed assicurarsi della corretta documentazione necessaria prima del
    viaggio, oltre che requisiti sanitari.

        2. Requisiti Sanitari
    È responsabilità dei dipendenti verificare ed espletare tutte le formalità sanitarie necessarie per la
    destinazione che intendono raggiungere.

        3. Richiesta anticipi per cassa
    Tutte le spese verranno liquidate a mezzo ESS previo inserimento e approvazione della spesa. Non sono
    pertanto più previsti rimborsi a mezzo cassa.

    Un fondo spese potrà essere temporaneamente concesso dalla Direzione HR, unicamente a coloro che
    hanno fatto richiesta della Corporate Credit Card, e che sono in attesa di riceverla.

    Dal primo Giugno 2012 vengono eliminate le anticipazioni per cassa e gli anticipi permanenti.

    Consigliamo vivamente ai dipendenti che viaggiano di richiedere la carta di credito

        4. Pianificazione dei viaggi
    Questa procedura si basa su tre presupposti fondamentali:

        1- La maggioranza degli spostamenti per ragioni di lavoro, può essere programmata con un certo
           anticipo, garantendo in tal modo la possibilità di ottenere tariffe più economiche;

        2- Non sempre si è al corrente degli spostamenti dei colleghi;

        3- Disponibilità, collaborazione e volontà di ottimizzazione

    Nella pianificazione del viaggio dovrà prevalere l‟ottimizzazione delle risorse a disposizione (auto di pool),
    l‟individuazione delle scelte più convenienti (p.e. treno per uno spostamento da città a città e successivo
    noleggio di auto per gli spostamenti in loco), e ovviamente, il comfort e la sicurezza del dipendente che
    effettua la trasferta.

    Il fattore anticipo gioca a favore di una buona programmazione degli spostamenti. Si richiede pertanto a
    tutti i dipendenti di comunicare, i propri spostamenti quantomeno nel rispetto dei tempi indicati.

    Maggio 2012
10    Policy Viaggi e Trasferte

     VIAGGI AEREI
     L‟acquisto di biglietteria aerea deve sempre essere affidato in modo esclusivo all‟Agenzia BCD Travel.

     Ricordiamo che a partire dal 1 giugno 2009, al fine di garantire una corretta contabilizzazione delle spese
     ed evitare che il dipendente debba anticipare spese a carico dell‟azienda, non vengono più rimborsati su
     ESS biglietti aerei acquistati a titolo personale non utilizzando il nostro provider esclusivo di servizi, si
     richiede pertanto una pianificazione maggiore dei viaggi di lavoro.

         1. Classe di servizio per i voli aerei
     La classe di servizio per gli itinerari nazionali, internazionali, intercontinentali sarà la seguente:

     - tutti i dipendenti: Economy Class - tariffa „best buy‟ cambiabile con penale.

     Non è consentito acquistare voli con tariffe open.

     L'agenzia è tenuta ad offrire al personale del gruppo WKI la più bassa tariffa senza scalo, a prescindere
     dalla compagnia aerea (incluso low cost), proponendo anche fasce orarie leggermente diverse. La
     richiesta di volare con una compagnia specifica, o su rotte che comportano un aumento del prezzo,
     saranno considerate eccezioni e devono essere autorizzate esplicitamente dalla Direzione Risorse Umane.

     Il dipendente è tenuto ad accettare il volo low cost se l'orario di partenza non supera le due ore rispetto
     ad un volo di linea

     Ricordiamo che è fatto divieto assoluto prenotare autonomamente i viaggi aerei (tutti voli devono essere
     prenotati tramite BCD)

         2. Biglietti prepagati
     Tutti i biglietti sono prepagati e i documenti elettronici vengono emessi dall'agenzia di viaggio ed inviati
     direttamente al Travel Arranger richiedente.

         3. Pianificazione Voli
     Al fine di contenere i costi dei biglietti aerei, si richiede la prenotazione almeno 7 giorni prima della
     partenza.

     Tutte le prenotazioni effettuate nel non rispetto dei 7 giorni verranno inviate al responsabile
     dell‟Executive Team con una cadenza mensile al fine di monitorare e responsabilizzare maggiormente i
     dipendenti ad una miglior pianificazione.

         4. Indennizzi per disservizi
     Durante il viaggio potrebbero verificarsi dei disservizi imputabili alla compagnia aerea o a cause
     indipendenti dalla stessa (overbooking, guasto meccanico, condizioni meteorologiche avverse, etc.). Se la
     responsabilità è del fornitore del servizio (compagnia aerea), la legislazione prevede un indennizzo, che
     può essere rappresentato da:

     Maggio 2012
11    Policy Viaggi e Trasferte

            copertura totale delle spese che il viaggiatore è costretto a sostenere per il mancato imbarco.

            un buono in valore monetario da poter utilizzare nel prossimo viaggio.

            l'imbarco in una classe superiore rispetto a quella prevista dalla prenotazione originale.

     In caso di indennizzo da parte di vettori aerei (per disservizio o altro), il dipendente è autorizzato a
     beneficiarne per scopi personali.

         5. Biglietti aerei parzialmente o interamente inutilizzati
     In caso di biglietti aerei parzialmente o interamente inutilizzati, si dovrà darne immediata comunicazione
     al Travel Arranger che inoltrerà tempestivamente all‟Agenzia BCD Travel richiesta per il rimborso.

         6. Smarrimento o furto di biglietti
     In caso di smarrimento o furto di biglietti aerei (in quei rari casi in cui il biglietto non sia elettronico), il
     viaggiatore deve immediatamente fare regolare denuncia presso le autorità locali ed informare il Travel
     Arranger, che a sua volta provvederà ad informare BCD Travel

         7. Smarrimento/Danneggiamento bagaglio
     Le compagnie aeree sono sempre responsabili dell'eventuale smarrimento del bagaglio.

     All'arrivo a destinazione, nel caso in cui il bagaglio sia stato perso, il viaggiatore deve rivolgersi
     all'apposito ufficio all'interno dell'aeroporto, e compilare immediatamente la denuncia.

     Nel caso in cui lo smarrimento del bagaglio avvenga durante il viaggio verso il luogo di destinazione, la
     compagnia aerea riconosce un rimborso parziale delle spese sostenute dal viaggiatore per l'acquisto dei
     beni di prima necessità.

     Se si verifica, invece, un danneggiamento al bagaglio, il passeggero deve ugualmente inoltrare la denuncia
     presso l'apposito ufficio in aeroporto; la compagnia aerea provvederà a rimborsare parzialmente il valore
     danneggiato.

         8. Permanenza durante il week-end
     E‟ permessa la permanenza durante il w.e. ad ESCLUSIVO carico del dipendente.

     Verranno rimborsate solo le spese già previste per la trasferta di lavoro.

     In nessun caso la permanenza durante il w.e. dovrà comportare oneri per l‟azienda.

     E‟ fatto assoluto divieto per motivi personali di rientrare su città diverse da quelle di partenza.

     Maggio 2012
12    Policy Viaggi e Trasferte

     VIAGGI FERROVIARI
     A partire dal 2011 l‟acquisto di biglietteria Ferroviaria è effettuato direttamente dai travel arranger sul
     sito online di Trenitalia. Pertanto l'utilizzo di BCD è da riservarsi ai soli casi eccezionali.

     Ricordiamo che a partire dal 1 giugno 2009, al fine di garantire una corretta contabilizzazione delle spese
     ed evitare che il dipendente debba anticipare spese a carico dell‟azienda, vengono rimborsati su ESS
     esclusivamente i biglietti ferroviari che per motivi particolari (tratte locali) non possono essere acquistati
     dall'agenzia e devono essere pagati direttamente in contanti da parte del viaggiatore. Tali eccezioni di
     servizio devono essere autorizzate dal proprio responsabile di first line tramite mail.

         1. Regole generali e classe di servizio
                 o   la classe di servizio permessa per tutti i dipendenti è la seconda, per Euro Star ed
                     Intercity;

                 o   per tutte le altre tipologie (regionali, etc) è consentito a tutti i dipendenti l‟uso della
                     prima classe;

                 o   I viaggiatori "ripetitivi" (es. tragitto MI-RM-MI), devono improrogabilmente acquistare il
                     biglietto con almeno 10 giorni di anticipo. I viaggiatori occasionali devono procedere alla
                     prenotazione immediatamente alla conferma ed autorizzazione del viaggio da parte del
                     Responsabile

                 o   valutare la possibilità di utilizzare il treno in alternativa all'aereo per il tragitto MI-RM-MI

         2. Biglietti
     Ove possibile l'agenzia fornirà biglietti elettronici. Se non disponibili saranno emessi biglietti cartacei che
     saranno inviati direttamente al Travel Arranger.

     L‟e-tkt è un biglietto del treno i cui dati sono inseriti nel sistema informativo delle Ferrovie dello Stato e
     che consente di fare a meno del biglietto cartaceo. Il Passeggero dovrà difatti presentare al controllore
     direttamente in treno il codice ricevuto via e-mail e/o via sms da BCD Travel con un proprio documento di
     riconoscimento ed eventualmente con il codice identificativo della propria prenotazione.

     Anche per i biglietti elettronici ferroviari i vantaggi si possono riassumere in 2 punti:

     - I tempi e i costi di consegna del biglietto cartaceo sono eliminati
     - Non esistendo un supporto cartaceo, il biglietto non può essere smarrito, rubato o dimenticato.

     Maggio 2012
13    Policy Viaggi e Trasferte

     VIAGGI MARITTIMI
     L‟acquisto di biglietteria Marittima è anch‟esso affidato alla BCD Travel di Milano.

     A partire dal 1 gennaio 2009, al fine di garantire una corretta contabilizzazione delle spese ed evitare che
     il dipendente debba anticipare spese a carico dell‟azienda, non sono più rimborsati su ESS biglietti
     marittimi acquistati a titolo personale non utilizzando il nostro provider esclusivo di servizi, si richiede
     pertanto una pianificazione maggiore dei viaggi di lavoro.

     Maggio 2012
14    Policy Viaggi e Trasferte

     ALBERGHI - Prenotazioni Servizi
     Alberghieri
     Le prenotazioni devono essere sempre effettuate tramite BDC Travel. Sono permesse prenotazioni dirette
     con gli alberghi solo in casi di estrema necessità e solamente se l'agenzia non è in grado di proporre
     soluzioni alternative

         1. Categoria Alberghi e tipologia camere
     Sono consentiti alberghi delle seguenti classi: 3/4 stelle.

     Tipologia di camera permessa: standard, singola, doppia uso singolo solo se la tariffa è assimilabile alla
     singola.

     In caso di utilizzo ripetitivo dello stesso albergo (e in particolare per i viaggiatori ripetitivi) informare la
     direzione acquisti (Nunzio Camerada ) affinché possa stipulare una convenzione per Wolters Kluwer Italia

     Eventuali convenzioni locali già in essere devono essere tempestivamente comunicate alla direzione
     acquisti che previa verifica le comunicherà all'agenzia viaggi per un utilizzo "preferenziale" Wolters
     Kluwer Italia.

     L‟Azienda fissa dei valori di riferimento di spesa per ogni hotel in Italia :

     - € 125,00 per le città principali per notte; (capoluoghi di provincia)

     - € 100,00 per le città minori per notte.

     per hotel all‟estero, sono fissati i seguenti valori di riferimento di spesa:

     - € 180,00 per notte

         2. Cancellazioni prenotazioni alberghiere
     Tutte le prenotazioni alberghiere richiedono una garanzia a copertura dell'eventuale mancato arrivo.

     Ogni Hotel è libero di applicare il proprio regolamento interno, stabilendo penali diverse rispetto al
     momento in cui avviene la cancellazione e/o il mancato arrivo.

     Il dipendente è responsabile delle prenotazioni effettuate, a meno che non dimostri la reale impossibilità
     nel rispettare le condizioni.

     Maggio 2012
15    Policy Viaggi e Trasferte

     AUTONOLEGGIO - Prenotazioni
     L'utilizzo dell' autonoleggio è consentito solamente se la richiesta viene inviata ai servizi generali
     (servizi.generali@wki.it) con relativa autorizzazione dal responsabile dell‟Exec team del richiedente.

     L‟Ufficio Servizi Generali (servizi.generali@wki.it) del Gruppo Wolters Kluwer Italia provvederà ad inviare
     al richiedente copia del voucher per il ritiro.

     La richiesta deve avvenire esclusivamente a mezzo ESS.

     Al fine di garantire una corretta contabilizzazione delle spese ed evitare che il dipendente debba
     anticipare spese a carico dell‟azienda, non vengono più rimborsati su ESS auto noleggiate a titolo
     personale non utilizzando i nostri voucher, si richiede pertanto una pianificazione maggiore dei viaggi di
     lavoro.

         1. Tipologia di auto a noleggio
     L'Azienda autorizza il noleggio delle seguenti categorie in funzione dei KM di percorrenza:

            Categoria D: esempio FIAT BRAVO per spostamenti fino a 350 km ovvero complessivamente 3 ore
             di viaggio;

            Categoria B: esempio LANCIA YPSILON per spostamenti entro i 100 km.

     Non è permesso il noleggio o la variazione di un'auto di categoria superiore a quella autorizzata.

         2. Regole Generali
     Per evitare spese aggiuntive da parte della compagnia di autonoleggio, si dovranno seguire le seguenti
     regole:

             - evitare di includere (se non strettamente necessario), al momento del ritiro dell‟auto, servizi
             accessori non previsti dalla tariffa (ad es. assicurazioni aggiuntive o optional ulteriori);

             - restituire l‟auto nella stessa località dalla quale si è partiti, a meno che non vi sia un accordo
             diverso al momento della prenotazione;

             - controllare, al momento del ritiro, lo stato della carrozzeria e della meccanica per evitare
             indebite responsabilità al momento della consegna;

             - restituire l‟auto entro la scadenza prevista. Nel caso in cui non si possa rispettare, è consigliabile
             avvisare la compagnia di noleggio telefonicamente;

             - restituire l‟auto con il serbatoio pieno e all‟atto del noleggio scegliere sempre questa opzione (in
             caso contrario la società di autonoleggio addebita un importo extra per il servizio di riempimento
             serbatoio); In tal caso le eventuali ricevute dovranno essere inserite in ESS

             - in caso di emergenza seguire le indicazione della società di noleggio senza far intervenire terze
             parti.

     Maggio 2012
16    Policy Viaggi e Trasferte

            - informare tempestivamente l‟Amministrazione del Personale e l‟Ufficio Servizi Generali in caso
            di incidente, oltre a seguire le consuete procedure di uso comune (Constatazione amichevole o
            altro) e quelle previste dal contratto di noleggio

         3. Frequent Flyer/ Guest/Rent programs
     Tutti i dipendenti che viaggiano sono autorizzati ad iscriversi ai programmi Flyer/ Guest/Rent , purché
     questo non pregiudichi la scelta finale del vettore contro le direttive aziendali.

     La Società non rimborsa eventuali quote di iscrizione ai programmi “Frequent”.

     I dipendenti che viaggiano sono autorizzati a beneficiare personalmente dei programmi “Frequent” anche
     se derivanti da viaggi aziendali.

     L'azienda non si fa carico di eventuali tasse d'iscrizioni ai programmi di fidelizzazione delle compagnie di
     autonoleggio che restano esclusivamente a carico del dipendente che ne fa richiesta.

     Maggio 2012
17    Policy Viaggi e Trasferte

     AUTO PERSONALE

     È fatto divieto assoluto a tutti i dipendenti di utilizzare l‟auto propria e di richiedere pertanto il rimborso
     chilometrico ACI in ESS. Per brevi tratti vanno utilizzati i servizi taxi o le auto in pool a disposizione nelle
     singole location.

     Eventuali deroghe andranno autorizzate per iscritto dall‟ HR Manager di riferimento dietro richiesta
     approvata dall‟Exec. Team di riferimento, in anticipo e previa verifica con l‟ufficio Servizi Generali sulla
     non disponibilità di auto in pool.

     Qualora si viaggi dalla propria residenza al luogo della trasferta e viceversa, risultano rimborsabili le
     distanze relative alla percorrenza di un chilometraggio inferiore, o al più uguale, a quello intercorrente
     tra l'ufficio di appartenenza e il luogo in cui si svolge la trasferta. Tali distanze sono definite
     puntualmente dall'azienda e costituiscono il riferimento con cui raffrontare le distanze di volta in volta
     effettivamente percorse.

     Maggio 2012
18    Policy Viaggi e Trasferte

     AUTO ASSEGNATE AD USO
     CONTINUATIVO O TEMPORANEO (AUTO
     DI POOL)
     Premessa
     Gli automezzi aziendali assegnati, dovranno essere utilizzati con cura e custoditi con la diligenza del buon
     padre di famiglia lungo tutto il periodo di uso.

     Si precisa che il Gruppo Wolters Kluwer Italia adempie a tutte le disposizioni di legge in materia di
     circolazione stradale; in particolar modo ottempererà alle richieste della Pubblica Autorità (Vigili Urbani,
     Polstrada, ecc) qualora venga richiesto il nominativo dell‟utilizzatore incorso in sanzioni a seguito di
     infrazioni al codice della strada implicanti, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la sottrazione dei
     cosiddetti “punti”. Sebbene oggi la segnalazione d‟infrazione e la relativa contestazione al conducente
     per la sottrazione dei punti debba essere comminata all‟utente all‟atto dell‟accertamento, resta
     comunque buona norma nell‟utilizzo condiviso con altri colleghi di auto aziendali a disposizione,
     comunicare sempre ai SG (servizi.generali@wki.it) il nominativo del conducente, per avere sempre la
     tracciabilità informativa degli spostamenti.

         1. Richiesta utilizzo auto in pool
     Per la richiesta di assegnazione dell'auto in pool per motivi di servizio inviare al referente locale una e-mail
     (mettendo in copia il proprio responsabile) con le seguenti informazioni:

            descrizione servizio;

            data e ora di ritiro autovettura;

            data e ora di ri-consegna autovettura;

            dati del conducente (necessari per la stampa dell'autorizzazione alla guida);

            n.patente;

            tipo patente;

            ente, data e luogo del rilascio;

            data scadenza

     Maggio 2012
19    Policy Viaggi e Trasferte

                                        SEDE                      REFERENTE LOCALE
                                       ARTEL                          LUCA PRANDIN
                                      CEDAM                        NICOLA GALTAROSSA
                                MITOS (AVELLINO)                    PATRIZIA PREZIOSI
                                    OA (GIOIA)                    servizigenerali@wki.it
                               OSRA S.MAURO/UTET                      FABIO TOSETTO
                               PCS (MEZZOCORONA)                       LUCA VIGNALI
                                     PRAGMA                           NICOLA MARAIA
                              PROFESSIONALE (ROMA)                     GUIDO CARIA
                                   WKI (ASSAGO)                   servizigenerali@wki.it
                             WKIC EMILIA (MIRANDOLA)                 MICHELE DONDI
                                WKIC LAZIO (ROMA)                     SIMONA BARCA
                                   WKIC LUCCA                        PAOLA LAZZERINI
                              WKIC UMBRIA (PERUGIA)                   SILVIA GORETTI
                               WKIC VENETO (THIENE)                  BARBARA PIAZZA
                                        SBG                           MARINA AMICI

         2. Manutenzioni
     L‟addetto ai SG di ciascuna location provvederà autonomamente alla manutenzione del parco autovetture
     a utilizzo temporaneo, gestendo il calendario delle manutenzioni e decretando quindi il fermo delle
     autovetture (dandone preventiva informazione agli utenti) per qualsiasi intervento di gestione ordinaria
     (tagliandi, revisioni ecc) o straordinaria (rotture di parti, sinistri ecc). Le autovetture a disposizione,
     ferme per anomalie o controlli periodici, verranno reintegrate dall‟addetto ai SG, nella disponibilità di
     dipendenti e collaboratori, non appena verrà ristabilito lo stato di normale efficienza e sicurezza.

     Comunque è compito dell‟utilizzatore temporaneo verificare preventivamente lo stato di efficienza e
     sicurezza dell‟autovettura che gli viene affidata, nonché di segnalare immediatamente all‟addetto ai SG
     competente per location, eventuali difetti ed anomalie.

     E‟ vietato l'utilizzo di fornitori terzi per la manutenzione straordinaria (es. carro attrezzi ACI o carrozzerie
     varie) bisogna invece chiamare il numero verde che sarà in grado di fornire l'opportuna assistenza:

                 o   GE 800 56 63 51,

                 o   ING 800 591 591

         3. Rifornimenti di carburante
     Le autovetture a disposizione, sono dotate di tessere carburante la cui disponibilità è limitata a
     rifornimenti per ragioni di servizio, è pertanto fatto divieto utilizzare carte di credito aziendali e/o
     contanti. In caso di mancanza della tessera informare tempestivamente i Servizi Generali.

     Ciascun utilizzatore temporaneo è tenuto ad effettuare i rifornimenti di carburante presso distributori
     convenzionati.

     Maggio 2012
20    Policy Viaggi e Trasferte

     A tal proposito è necessario provvedere al rifornimento di carburante, prima di far accendere la spia rossa
     di “riserva”, in quanto non è possibile fare rifornimento presso qualunque distributore, ma solo in quelli
     abilitati dalla tessere carburante presenti nell’auto utilizzata. In casi eccezionali e previa autorizzazione da
     parte del membro dell‟Exec Team di riferimento, sarà possibile fare rifornimento presso il distributore più
     vicino, salvo poi, ottenuta la ricevuta, chiedere il rimborso in conformità della procedura relativa
     all‟ottenimento dei rimborsi spese a mezzo ESS. Ricordiamo alcuni adempimenti obbligatori in caso di
     rifornimento con tessera carburante:

            Utilizzare sempre la tessera: è vietato utilizzare altri mezzi di pagamento (carte di credito e/o
             contanti)

            Dichiarare il numero dei km risultanti dal contachilometri al momento del rifornimento e
             verificare che il gestore indichi correttamente il tipo di carburante erogato,

            Utilizzare la tessera solo per acquisto di carburante (no olio o riparazioni)

            Utilizzare la tessera in dotazione solo per rifornimenti degli automezzi in questione,

            Tutti gli scontrini per il rifornimento carburante devono essere improrogabilmente consegnati
             alla fine del mese ai Servizi Generali (Sabina Raimondo SG Milano),

     All‟atto della restituzione delle chiavi dell‟autovettura e delle tessere, l‟utilizzatore temporaneo,
     consegnerà all‟addetto SG di riferimento le ricevute carburante. L‟utilizzatore dell‟autovettura deve
     riconsegnare il mezzo in perfette condizioni e con il pieno di carburante.

         4. Casi particolari
     Le autovetture aziendali a disposizione NON possono essere trattenute dall‟utilizzatore durante i week-
     end. Eventuali eccezioni, giustificate solo per motivi lavorativi, vanno richieste direttamente dal proprio
     Responsabile e inviata via e-mail all‟addetto ai SG competente che valuterà caso per caso in funzione
     delle giustificazioni prodotte. Tale autorizzazione sarà in ogni caso limitata per il singolo week-end
     richiesto, e ripetuta eventualmente per ogni ulteriore necessità. In caso di utilizzo la mattina presto, si
     consiglia di utilizzare l‟auto in pool dalla sera precedente.

     Tra le autovetture aziendali a disposizione, ve ne sono alcune che, in virtù delle esigenze continuative di
     servizio di alcuni utilizzatori, presso nostre sedi distaccate, vengono trattenute e custodite dagli stessi,
     ininterrottamente dal lunedì al venerdì. Per il rientro delle autovetture durante il week-end ed eventuali
     deroghe, valgono le stesse regole sulle autorizzazioni, esplicitate nel paragrafo precedente.

     Il conducente di vetture assegnate ad uso continuativo è tenuto a comunicare immediatamente alla
     società di noleggio eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente all'autovettura. Nel caso tali
     danni vengano rilevati solamente all'atto della consegna dell'auto per scadenza del noleggio i costi di
     riparazione saranno addebitati all'utilizzatore stesso.

     ATTENZIONE

     E‟ fatto divieto assoluto di fumare o imbrattare in qualsiasi modo l‟auto. L‟azienda si riserva di addebitare
     al dipendente eventuali costi di pulizia e ripristino che si rendessero necessari.

     Wolters Kluwer Italia, in nessun caso per ragioni di business chiede, o chiederà, di contravvenire al
     codice della strada.

     Tutte le multe sono a carico del dipendente.

     Maggio 2012
21    Policy Viaggi e Trasferte

     RIMBORSI SPESE E GESTIONE
     TRASFERTE
     Il regime adottato dal Gruppo Wolters Kluwer Italia prevede che in caso di trasferta, ai dipendenti
     vengano rimborsate a piè di lista tutte le spese sostenute in occasione del viaggio.

     In generale:

     tutti i rimborsi devono essere inseriti mensilmente in ESS e la relativa documentazione in originale
     consegnata ai singoli referenti di ogni sede responsabili del ritiro e conservazione della documentazione.
     (L‟elenco dei referenti si trova in calce alla presente policy).

     Tale consegna deve avvenire entro una settimana dalla richiesta di rimborso definita in ESS Travel.

     Il dipendente deve consegnare inoltre al referente di sede due copie del riepilogo di tutte le spese
     sostenute, stampato da ESS, per ogni trasferta inserita. Il referente formalizzerà la consegna della
     richiesta di rimborso apponendo data e firma su una delle due copie del riepilogo che costituirà pertanto
     ricevuta di consegna della richiesta di rimborso spese.

     Il dipendente deve conservare copia in formato elettronico (scannerizzata) della ricevuta della consegna e
     di tutta la documentazione che ha allegato al rimborso spese richiesto, per i successivi dodici mesi dalla
     richiesta di rimborso effettuata in ESS Travel. Tale copia elettronica (file) dovrà essere salvata
     nominandola con il numero di trasferta corrispondete e dovrà essere inviata a RimborsiSpese@wki.it entro
     una settimana dalla richiesta di rimborso definita in ESS Travel (entro lo stesso termine della consegna
     degli originali al referente).

     Il rimborso delle spese avverrà soltanto se caricato su ESS e liquidate a cedolino, non verranno più
     accettate altre forme di rimborso.

     Nello svolgimento dell‟incarico assegnato, se i dipendenti sostengono delle spese che verranno poste a
     carico del Gruppo Wolters Kluwer, essi sono tenuti ad agire con oculatezza, ed a garantire che tali spese
     siano adeguate alle circostanze e che rimangano entro limiti ragionevoli.

     Al fine di garantire una corretta attribuzione dei costi relativi alle spese di travel e per garantire un
     idoneo controllo dei costi è necessario che la richiesta di rimborso venga inserita su ESS entro il mese
     successivo del giorno di trasferta.

      Tutte le precedenti disposizioni debbono essere applicate dal primo giorno dall‟entrata in vigore della
     presente policy e saranno inderogabili per tutti i dipendenti.

         1. Vitto
     Al fine di garantire un adeguato riconoscimento ai dipendenti che sono fuori per dalla propria sede per
     ragioni di servizio, sono definiti i seguenti massimali di spesa:

                       Pranzo: nei locali in cui è accettato va utilizzato il ticket. In caso contrario per quel giorno
                        non verrà consegnato il ticket al dipendente. Il valore di riferimento di spesa viene
                        fissato in 15 Euro al giorno

     Maggio 2012
22    Policy Viaggi e Trasferte

                    Cena: per permanenze sia a pranzo che a cena, viene fissato un valore di riferimento
                     cumulativo di spesa giornaliero pari a 50 euro al giorno (cumulativo di 15 euro di
                     massimale a pranzo e 35 euro di massimale a cena); nel caso invece si usufruisca solo
                     della cena e non del pranzo nella stessa giornata, il massimale per la cena è pari a 50
                     euro al giorno.

     Anche in caso di pranzi e cene consumati insieme a colleghi, dovrà sempre essere richiesta una ricevuta
     per ogni singolo dipendente.

         2. Pranzo/Cena rappresentanza
     Pranzi e Cene di rappresentanza sono consentiti esclusivamente per i membri dell‟Executive Team e del
     First Line. Possono essere effettuati e rimborsati in via del tutto eccezionale da altri dipendenti, alle
     seguenti condizioni:

         –   devono essere preventivamente autorizzati dal membro dell‟Executive Team di riferimento;
         –   devono riportare nel retro della ricevuta i nomi in chiaro dei commensali e il relativo ruolo;

     In mancanza delle condizioni suindicate si procederà allo storno d‟ufficio delle spese anche se già
     rimborsate al dipendente. Si richiede pertanto massima attenzione nella compilazione dei giustificativi di
     spesa.

         3. Rimborso spese con carta di credito aziendale

     Con l‟avvio della nuova policy travel, la precedente gestione del rimborso spese con carta di credito
     aziendale riservata a first line, regional sales manager e area manager che vedeva il rimborso a mezzo
     ufficio banche, non è più attiva.

     Viene pertanto sostituita dalla seguente procedura per tutti i dipendenti del gruppo Wolters Kluwer in
     Italia.

     I rimborsi spese effettuati con carta di credito aziendale verranno rimborsati esclusivamente a mezzo ESS
     con le stesse modalità dei normali rimborsi per contanti. Gli accordi in essere attraverso la partnership
     con Deutsche Bank, prevedono che le spese effettuate vengano contabilizzate sul conto corrente del
     dipendente dopo ben 45 giorni, con un risparmio medio di valuta di circa 60 giorni.

     Per esempio, le spese effettuate dal 25 Febbraio al 25 Marzo verranno addebitate solamente il 10 Maggio,
     mentre il rimborso a cedolino avviene nel mese successivo all‟avvenuta spesa, nel caso in cui la spesa sia
     inserita e approvata in ESS entro il 15 del mese. Nel caso suindicato l‟accredito avverrebbe con valuta 30
     Aprile: 10 giorni prima dell‟addebito.

     Tutti i dipendenti di Wolters Kluwer in Italia possono far richiesta della carta di credito aziendale che è
     gratuita (non sono, infatti, previsti costi di accensione, di mantenimento né commissioni alcune – salvo
     l‟addebito del costo dell‟invio dell‟estratto conto nei soli mesi di utilizzo), al proprio HR Manager di
     riferimento.

     Maggio 2012
23    Policy Viaggi e Trasferte

     Grazie a questo servizio dal primo Giugno 2012 vengono eliminate le anticipazioni per cassa e gli anticipi
     permanenti. Consigliamo vivamente ai dipendenti che viaggiano di richiedere la carta di credito.

     L’azienda si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di mancato rispetto, anche parziale,
     delle procedure e delle tempistiche indicate, ivi compreso nei casi più gravi la trattenuta del relativo
     importo

     Maggio 2012
24    Policy Viaggi e Trasferte

     SERVIZIO TAXI
     L‟uso del Taxi potrà essere ammesso soltanto per particolari motivi di servizio e a seguito di:

            Difficoltà di utilizzare i mezzi pubblici (ad esempio, necessità di usarne più di uno) o per
             sicurezza (ad esempio, ora di partenza e del rientro e caratteristica della zona);

            Possesso di documenti aziendali riservati e/o dotazione di particolare valore.

     Al fine di meglio programmare ed ottimizzare le richieste di servizio taxi, tutti coloro che devono
     effettuare una trasferta da e per Roma, dovranno contattare la segreteria generale della sede di Roma
     viale Maresciallo Pilsudsky (interno tel.44463) inviando tutte le informazione necessarie per procedere alla
     prenotazione del servizio:

            giorno ora e luogo di arrivo/partenza;

            nominativo della persona che utilizzerà il servizio;

            centro di costo su cui caricare il costo;

     N.B. nella programmazione sarà possibile che l'orario di attivazione del servizio possa subire anticipi o
     ritardi per ottenere il massimo beneficio unificando richieste pervenute da parte di più colleghi.

     Maggio 2012
25    Policy Viaggi e Trasferte

     SPESE VARIE
     Le spese varie ammesse al rimborso, purché documentate, sono le seguenti:

            la prima colazione se non compresa nel pernottamento in albergo;

            bar, solo se sostitutivo del pranzo o della cena;

            deposito bagagli;

            parcheggio autovetture;

            Connessione Wi Fi - solo se autorizzata in sede di approvazione della trasferta;

            Frigobar (ammesso solo in caso di pernottamento e per un valore massimo di € 5,00 a notte)

     ATTENZIONE: la “tassa di soggiorno” richiesta in alcune città deve essere aggiunta al costo dell‟albergo e
     non deve essere inserita nella voce varie. Ricordiamo che tale costo deve essere saldato direttamente dal
     viaggiatore in quanto non può essere inserita nei voucher rilasciati dalla BCD

     Tutte le spese “varie” non dettagliate nell‟elenco precedente non verranno rimborsate.

     SPESE PERSONALI
     Le spese personali (giornali, noleggio video, alcoolici, tabacco, ecc) sostenute in trasferta non vengono
     rimborsate e dovranno essere pagate direttamente dal dipendente.

     Qualora inserite nel conto totale di alberghi o ristoranti, dovranno essere scorporate e non indicate nella
     nota spese.

     Maggio 2012
26    Policy Viaggi e Trasferte

     RESPONSABILITA’ DELL’APPROVATORE
     DELLE SPESE DI TRASFERTA
     Il manager che approva le spese di trasferta su ESS dei propri collaboratori è responsabile in prima persona
     della corretta applicazione della seguente policy e della verifica dei giustificativi di spesa.

     Eventuali situazioni anomale dovranno essere da lui tempestivamente segnalate all‟HR Manager di
     riferimento per valutare caso per caso eventuali azioni da intraprendere.

     Si segnala che la direzione Risorse Umane provvederà periodicamente ad effettuare delle verifiche a
     campione per accertarsi che la procedura venga rispettata.

     Si confida nella professionalità dei colleghi nel verificare le spese dei collaboratori per evitare spiacevoli
     conseguenze che costringeranno l‟azienda ad intraprendere gli appropriati provvedimenti disciplinari.

     Maggio 2012
27    Policy Viaggi e Trasferte

     TUTTE LE RICHIESTE CHE NON RISPETTANO LA SEGUENTE TRAVEL POLICY SONO
     IRREGOLARI SE NON AUTORIZZATE PER ISCRITTO DAL PROPRIO MEMBRO
     DELL’EXECUTIVE TEAM VALIDATA DALL’HR DIRECTOR.

     Maggio 2012
28    Policy Viaggi e Trasferte

     ALLEGATO 1 – REFERENTI PER SEDE PER PRENOTAZIONE VIAGGI

                Sede                   Referente           Telefono                e-mail

              Assago                Castellan Monica     02 82476228      monica.castellan@wki.it

              Assago              De Vecchi Mariangela   02 82476897     mariangela.devecchi@wki.it

              Assago               Genovese Monica       02 82476874      monica.genovese@wki.it

              Assago              Gramegna Alessandra    02 82476875     alessandra.gramegna@wki.it

              Assago                Masala Rossana       02 82476261       rossana.masala@wki.it

              Assago                Raffaghelli Alma     02 82476310       alma.raffaghelli@wki.it

              Assago                Raimondo Sabina      02 82476835       sabina.raimondo@wki.it

            Alessandria             Piccone Cristina     02 82476169       cristina.piccone@wki.it

              Ancona                 Amici Marina        071 280 28 88      Marina.amici@sbg.it

           Filiale Lomb                Rigo Elisa         02 9033121          Elisa.rigo@wki.it

          Gioia del Colle            Terrusi Enrico      080 3492201        enrico.terrusi@wki.it

               Lucca                Ferrini Daniela      0583 424700       daniela.ferrini@wki.it

             Mirandola               Dondi Michele       0535 610132        michele.dondi@wki.it

              Perugia                Goretti Silvia      075 3931022        silvia.goretti@wki.it

               Roma                  Pizzo Carmen        06 20381463        carmela.pizzo@wki.it

            Roma WKIC                Terrizzi Ilaria     06 45428950        ilaria.terrizzi@wki.it

       San Mauro Torinese           Baranelli Conny      011 27366356      conny.baranelli@wki.it

       San Mauro Torinese         Di Maggio Elisabetta   011 27366207    elisabetta.dimaggio@wki.it

     Maggio 2012
29    Policy Viaggi e Trasferte

              Thiene              Turcato Maria Grazia     0445 869869           mariagrazia.turcato@wki.it

               Torino             Inchierchia Tiziana     011 81822 228          tiziana.inchierchia@wki.it

               Torino                Pavan Lorella         011 27366522             lorella.pavan@wki.it

                                                           02 82476370
          Cross Location           Nunzio Camerada                                nunzio.camerada@wki.it
                                                           335 7166395

     PERSONALE AUTONOMO
     PER LA PRENOTAZIONE
     VS BCD

     Amoruso Michele                                     michele.amoruso@wki.it

     Belli Riccardo                                      riccardo.belli@wki.it

     Bellotto Andrea                                     andrea.bellotto@wki.it

     Cantale Antonino                                    antonio.cantale@wki.it

     Cossutta Alessia                                    alessia.cossutta@wki.it

     Discipio Giuseppe                                   giuseppe.discipio@wki.it

     Garrone Ugo                                         ugo.garrone@wki.it

     Gregorio Antonio                                    antonio.gregorio@wki.it

     Lobrano Giuseppe                                    giuseppe.lobrano@wki.it

     Lupano Pietro                                       pietro.lupano@wki.it

     Manuguerra Giuseppe                                 giuseppe.manuguerra@wki.it

     Pezzolato Gianfranco                                gianfranco.pezzolato@wki.it

     Righi Stefano                                       stefano.righi@wki.it

     Sbarra Nerio                                        nerio.sbarra@wki.it

     Scoppio Armando                                     armando.scoppio@wki.it

     Raimo Vincenzo                                      vincenzo.raimo@wki.it

     Maggio 2012
30    Policy Viaggi e Trasferte

     Elenco Referenti Rimborsi Travel suddiviso per Sedi

                Sede                   Referente           Telefono                 e-mail

                                  Vallo Paola 2° piano
              Assago                                     02 82476616         paola.vallo@wki.it
                                       HR Payroll

            Alessandria             Piccone Cristina     02 82476169       cristina.piccone@wki.it

              Ancona                  Amici Marina       071 280 28 88       Marina.amici@sbg.it

              Avellino              Preziosi Patrizia    0825 277114       patrizia.preziosi@wki.it

          Gioia del Colle            Terrusi Enrico      080 3492201        enrico.terrusi@wki.it

               Lucca                 Ferrini Daniela     0583 424700        daniela.ferrini@wki.it

           Mezzocorona            Dagostino Annachiara   0461 600553     annachiara.dagostino@wki.it

             Mirandola               Dondi Michele       0535 610132        michele.dondi@wki.it

              Padova                Galtarossa Nicola    049 8239157       nicola.galtarossa@wki.it

              Perugia                 Goretti Silvia     075 3931022         silvia.goretti@wki.it

      Roma –Viale Pilsudski          Pizzo Carmen        06 20381463        carmela.pizzo@wki.it

     Roma – Via Zoe Fontana          Terlizzi Ilaria     06 45428950        ilaria.terlizzi@wki.it

       San Mauro Torinese           Amalfitano Paola     011 27366737      paola.amalfitano@wki.it

              Verona                  Rinaldi Maria      045 8062206        maria.rinaldi@wki.it

      Belvedere Tezze sul
                                       Bulla Rita        0424 868213          rita.bulla@wki.it
            Brenta

              Thiene              Turcato Maria Grazia   0445 869869     mariagrazia.turcato@wki.it

               Torino              Inchierchia Tiziana   011 84822228     tiziana.inchierchia@wki.it

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31    Policy Viaggi e Trasferte

     Maggio 2012
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