DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2021-2023 - UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA - Unione Comuni ...

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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
      SEMPLIFICATO 2021-2023

  UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
SOMMARIO

PARTE PRIMA ........................................................................................................................................ 3

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE ................................................................................... 3
  1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ......................................................................................... 4
  ed alla situazione socio economica dell’Ente ................................................................................................................. 4
     Risultanze della popolazione ...................................................................................................................................... 4
     Risultanze del Territorio ............................................................................................................................................. 5
     Risultanze della situazione socio economica dell’Ente ............................................................................................... 5
  2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali ......................................................................................................... 6
     Servizi gestiti in forma diretta..............................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.
     Servizi gestiti in forma associata................................................................................................................................. 6
     Servizi affidati ad altri soggetti ............................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.
     Altre modalità di gestione dei servizi pubblici ............................................................................................................ 6
  3 – Sostenibilità economico finanziaria .......................................................................................................................... 7
  4 – Gestione delle risorse umane ................................................................................................................................... 9
  5 – Vincoli di finanza pubblica ...................................................................................................................................... 10

PARTE SECONDA ................................................................................................................................. 11

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO ............................................11
  A) ENTRATE ..........................................................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.
     Tributi e tariffe dei servizi pubblici ......................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.
     Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale ............................................................................ 11
     Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità................................................................................. 12
  B) SPESE..................................................................................................................................................................... 13
     Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali ................Errore. Il segnalibro non è definito.
     Programmazione triennale del fabbisogno di personale .....................................Errore. Il segnalibro non è definito.
     Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ...................................Errore. Il segnalibro non è definito.
     Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche ................................................................. 13
     Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi ............................................. 14
  C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI
  IN TERMINI DI CASSA .................................................................................................................................................... 15
  D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE ................................................................................................ 16
  E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL
  TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI ................................... 25
  F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) .......................................................................... 26
  G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge
  244/2007) ..................................................................................................................................................................... 26
  H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ........................................................................................ 26

                                                                                                                                                                                  2
D.U.P. SEMPLIFICATO

          PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
      ED ESTERNA DELL’ENTE

                                   3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
                 ed alla situazione socio economica dell’Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del                                    n.   12161
Popolazione residente al 31/12/2019                                          11548
di cui:
maschi                                                                          0
femmine                                                                         0
di cui
In età prescolare (0/5 anni)                                                    0
In età scuola obbligo (7/16 anni)                                               0
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)                                     0
In età adulta (30/65 anni)                                                      0
Oltre 65 anni                                                                   0

Nati nell'anno                                                                  0
Deceduti nell'anno                                                              0
     Saldo naturale: +/- …                                                      0
Immigrati nell'anno n. …                                                        0
Emigrati nell'anno n. …                                                         0
      Saldo migratorio: +/- …                                                   0
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- …                                 0

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente           0

                                                                                 4
Risultanze del Territorio
Superficie in Kmq                                                                            0,00
RISORSE IDRICHE
                        * Fiumi e torrenti                                                     0
                        * Laghi                                                                0
STRADE
                        * autostrade                                              Km.        0,00
                        * strade extraurbane                           Km.                   0,00
                        * strade urbane                                Km.                   0,00
                        * strade locali                                Km.                   0,00
                        * itinerari ciclopedonali                      Km.                   0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore – PRGC – adottato                       Si          No
* Piano regolatore – PRGC - approvato                      Si          No
* Piano edilizia economica popolare – PEEP                 Si          No
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP                      Si          No

Altri strumenti urbanistici (da specificare)

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

         Asili nido                                 n. 0               posti n.          0
         Scuole dell’infanzia                       n. 0               posti n.          0
         Scuole primarie                            n. 0               posti n.          0
         Scuole secondarie                          n. 0               posti n.          0
         Strutture residenziali per anziani         n. 0               posti n.          0
         Farmacia comunali                          n. 0
         Depuratori acque reflue                    n. 0
         Rete acquedotto                            Km.         0.00
         Aree verdi, parchi e giardini              Kmq.        0.00
         Punti luce Pubblica Illuminazione          n. 0
         Rete gas                                   Km.         0.00
         Discariche rifiuti                         n. 0
         Mezzi operativi per gestione territorio    n. 0
         Veicoli a disposizione                     n. 0
         Altre strutture (da specificare)

         Accordi di programma                       n. 0               (da descrivere)

         Convenzioni                                n. 0               (da descrivere)

                                                                                                5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta
POLIZIA MIUNICIPALE- SUAP – SERVIZI INFORMATICI- PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOCIALE
TERRITORIALE - CUC (Centrale unica di committenza)

Servizi gestiti in forma associata

Servizio forestazione e vincolo idrogeologico

Servizi affidati a organismi partecipati
……….
………

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:
__________________________
__________________________

Enti strumentali partecipati
__________________________
__________________________

Società controllate
__________________________
__________________________

Società partecipate

GAL (Gruppo di Azione Locale della provincia di Parma e Piacenza)

LEPIDA SPA

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

-------------

                                                                                        6
3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell’Ente

Fondo cassa al 31/12/2019                                                €.      1.304.168,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

  Fondo cassa al 31/12/2019                    €          1.304.168,00

  Fondo cassa al 31/12/2018                    €          1.508.824,26

  Fondo cassa al 31/12/2017                    €            299.520,10

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

       Anno di riferimento                     gg di utilizzo                 Costo interessi passivi
               2019                                  n.                                 €.
               2018                                  n.                                 €.
               2017                                  n.                                 €.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

 Anno di riferimento           Interessi passivi          Entrate accertate tit.1-2-3        Incidenza
                                 impegnati(a)                        (b)                       (a/b)%
         2019                               16.901,10                    1.745.544,89               0,97
         2018                               17.615,57                    1.537.323,04               1,15
         2017                                    0,00                      298.119,66               0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti
    Anno di riferimento             Importo debiti fuori bilancio
            (a)                            riconosciuti
                                               (b)
            2019
            2018
            2017

                                                                                                        7
Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente ha rilevato un disavanzo di
amministrazione pari ad €.____/_________, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano
di rientro in n.____/___ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.___________

L’andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha
            determinato
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                                                               8
4 – Gestione delle risorse umane
Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

      Categoria                 Numero          Tempo indeterminato      Altre tipologie
Cat. D3                 1                       1
Cat. D1
Cat. C                  2                       2
Cat. B3                 1                       1
Cat. B1                 1                       1
Cat.A

                 TOTALE 5                       5

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

                                                                      Incidenza % spesa
  Anno di riferimento        Dipendenti       Spesa di personale       personale/spesa
                                                                           corrente
          2019                            0             195.977,66                    10,62
          2018                            0             191.097,19                    10,27
          2017                            0             185.575,09                    10,38
          2016                            0             197.898,47                    12,93
          2015                            0              57.470,00                    38,09

                                                                                           9
5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente non è tenuto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica

                                                                  10
D.U.P. SEMPLIFICATO

                                  PARTE SECONDA

       INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
  PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

           Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso
del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà pianificare la propria attività d’investimento al
fine di poter attingere ai vari contributi regionali statali ed europei.

                                                                                                 11
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente

                                                     Rendiconto     Rendiconto     Stanziamento    Stanziamento    Stanziamento    Stanziamento
            Accensione Prestiti
                                                        2018           2019            2020            2021            2022            2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve
termine
                                                             0,00           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
                                                             0,00           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento                 0,00           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
Totale                                                       0,00           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

                                                                                                                                                  12
A) SPESE

         Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione delle funzioni
fondamentali e degli obiettivi strategici.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività
identificando gli obiettivi generali e reperendo le risorse necessarie per la loro realizzazione.
________________________________________________________________________________
                                    Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria,
ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
delle risorse umane.
Buona parte dei servizi dell’Unione è svolta da personale comandato da parte dei Comuni, e la
carenza di personale, dovuta ai limiti imposti sulle possibilità di assunzione di questi ultimi anni,
crea notevoli difficoltà nella gestione dei servizi.
Le funzioni trasferite all’Unione sono svolte anche da personale assegnato da parte dei Comuni.

                Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse si manterranno in linea con l’esercizio precedente.

        Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla
valutazione del fabbisogno necessario per attivare nuovi interventi e per ultimare opere già in
corso.

                                                                                                     13
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata ala
valutazione del fabbisogno necessario per attivare nuovi interventi e ultimare quelli già in corso

                                Denominazione              Importo
                                Avanzo                                         0,00
                                FPV                                            0,00
                                Risorse correnti                               0,00
                                Contributi in C/Capitale                  88.750,00
                                Mutui passivi                                  0,00
                                Altre entrate                                  0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023

Opera Pubblica                                               2021               2022       2023

L.R. 2/2001 – PAO 2020 - 2021                                 56.293,77

Programma tutela risorsa idrica di montagna 2020 -            32.443,58
2021

L.R. 2/2001 – PAO 2020 - 2021

Programma tutela risorsa idrica di montagna 2020 -
                                                              88.737,35
2021

                                               Totale

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di
investimento:

Interventi di valorizzazione del circuito storico ed archeologico dell’Alta Val d’Arda,
Progetti di impiantistica sportiva, in relazione ai quali l’Amministrazione intende provvedere alla
loro completa realizzazione.

                                                                                                      14
B) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E
 GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio, l’Ente dovrà effettuare un’adeguata e costante
verifica delle entrate previste e conseguentemente un’attenta gestione delle spese correnti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad
evitare il ricorso all’anticipazione di cassa.

                                                                                                      15
C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE                      01          Servizi istituzionali, generali e di gestione

                                                 Stanziamento       Cassa          Stanziamento        Stanziamento
                Programmi
                                                     2021           2021               2022                2023
01 Organi istituzionali                                 6.800,00        8.515,01            6.800,00          6.800,00
02 Segreteria generale                                373.210,00      749.328,28          373.210,00        373.210,00
03 Gestione economico finanziaria e
                                                       46.690,00       56.500,00           46.690,00         46.690,00
programmazione
04 Gestione delle entrate tributarie                        0,00            0,00                0,00              0,00
05 Gestione dei beni demaniali e
                                                            0,00            0,00                0,00              0,00
patrimoniali
06 Ufficio tecnico                                          0,00            0,00                0,00              0,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile                       0,00            0,00                0,00              0,00

08 Statistica e sistemi informativi                         0,00            0,00                0,00              0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli
                                                            0,00            0,00                0,00              0,00
enti locali
10 Risorse umane                                            0,00            0,00                0,00              0,00
11 Altri servizi generali                               3.500,00        3.805,80            3.500,00          3.500,00
                                        Totale        430.200,00      818.149,09          430.200,00        430.200,00

                                                                                                                      16
MISSIONE                        02        Giustizia

                                                 Stanziamento       Cassa           Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                     2021           2021                2022              2023
01 Uffici giudiziari                                         0,00            0,00              0,00              0,00

02 Casa circondariale e altri servizi                        0,00            0,00              0,00              0,00

                                        Totale               0,00            0,00              0,00              0,00

MISSIONE                        03        Ordine pubblico e sicurezza

                                                 Stanziamento       Cassa           Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                      2021          2021               2022              2023
01 Polizia locale e amministrativa                     237.026,00     337.260,96         237.026,00        237.026,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana                     0,00            0,00              0,00              0,00

                                        Totale         237.026,00     337.260,96         237.026,00        237.026,00

MISSIONE                        04        Istruzione e diritto allo studio

                                                 Stanziamento       Cassa           Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                     2021           2021                2022              2023
01 Istruzione prescolastica                                  0,00            0,00              0,00              0,00
02 Altri ordini di istruzione non
                                                             0,00            0,00              0,00              0,00
universitaria
04 Istruzione universitaria                                  0,00            0,00              0,00              0,00
05 Istruzione tecnica superiore                              0,00            0,00              0,00              0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione                          0,00            0,00              0,00              0,00

07 Diritto allo studio                                       0,00            0,00              0,00              0,00
                                        Totale               0,00            0,00              0,00              0,00

                                                                                                                     17
i
MISSIONE                       05            Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

                                                   Stanziamento        Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                Programmi
                                                       2021            2021               2022              2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse
                                                              0,00      642.553,03               0,00                 0,00
storico
02 Attività culturali e interventi diversi
                                                              0,00             0,00              0,00                 0,00
nel settore culturale
                                      Totale                  0,00      642.553,03               0,00                 0,00

MISSIONE                       06            Politiche giovanili, sport e tempo libero

                                                  Stanziamento         Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                Programmi
                                                       2021            2021              2022                  2023
01 Sport e tempo libero                                       0,00      743.190,98               0,00                 0,00
02 Giovani                                                    0,00             0,00              0,00                 0,00
                                      Totale                  0,00      743.190,98               0,00                 0,00

MISSIONE                       07            Turismo

                                                  Stanziamento         Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                Programmi
                                                      2021             2021               2022              2023

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo                      0,00             0,00              0,00                 0,00

                                                                                                                       18
MISSIONE                       08         Assetto del territorio ed edilizia abitativa

                                               Stanziamento         Cassa            Stanziamento      Stanziamento
                Programmi
                                                   2021             2021                 2022              2023

01 Urbanistica e assetto del territorio                   0,00                0,00              0,00              0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e
                                                          0,00                0,00              0,00              0,00
piani di edilizia economico-popolare

                                      Totale              0,00                0,00              0,00              0,00

MISSIONE                       09         Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

                                               Stanziamento         Cassa            Stanziamento      Stanziamento
                Programmi
                                                   2021             2021                 2022              2023
01 Difesa del suolo                                       0,00                0,00              0,00              0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero
                                                        500,00              500,00           500,00            500,00
ambientale
03 Rifiuti                                                0,00                0,00              0,00              0,00
04 Servizio Idrico integrato                         32.450,00        87.193,43                 0,00              0,00
05 Aree protette, parchi naturali,
                                                          0,00                0,00              0,00              0,00
protezione naturalistica e forestazione
06 Tutela valorizzazione delle risorse
                                                          0,00                0,00              0,00              0,00
idriche
07 Sviluppo sostenibile territorio
                                                          0,00                0,00              0,00              0,00
montano piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
                                                          0,00                0,00              0,00              0,00
dell'inquinamento
                                     Totale          32.950,00        87.693,43              500,00            500,00

                                                                                                                      19
MISSIONE                       10          Trasporti e diritto alla mobilità

                                                  Stanziamento       Cassa            Stanziamento      Stanziamento
                Programmi
                                                      2021           2021                 2022              2023
01 Trasporto ferroviario                                     0,00              0,00              0,00              0,00
02 Trasporto pubblico locale                                 0,00              0,00              0,00              0,00
03 Trasporto per vie d'acqua                                 0,00              0,00              0,00              0,00
04 Altre modalità di trasporto                               0,00              0,00              0,00              0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali                  56.300,00     228.419,48                 0,00              0,00
                                         Totale         56.300,00     228.419,48                 0,00              0,00

MISSIONE                       11          Soccorso civile

                                                  Stanziamento       Cassa            Stanziamento      Stanziamento
                Programmi
                                                      2021           2021                 2022              2023
01 Sistema di protezione civile                          7.000,00      13.832,00             7.000,00          7.000,00
02 Interventi a seguito di calamità
                                                             0,00              0,00              0,00              0,00
naturali
                                         Totale          7.000,00      13.832,00             7.000,00          7.000,00

                                                                                                                       20
MISSIONE                       12           Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

                                                  Stanziamento         Cassa           Stanziamento        Stanziamento
                 Programmi
                                                      2021             2021                2022                2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e
                                                             0,00               0,00                0,00              0,00
per asili nido
02 Interventi per la disabilità                              0,00               0,00                0,00              0,00
03 Interventi per gli anziani                                0,00               0,00                0,00              0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di
                                                             0,00               0,00                0,00              0,00
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie                                0,00               0,00                0,00              0,00
06 Interventi per il diritto alla casa                       0,00               0,00                0,00              0,00

07 Programmazione e governo della rete
                                                     1.164.830,00      2.048.838,71         1.184.830,00      1.184.830,00
dei servizi sociosanitari e sociali

08 Cooperazione e associazionismo                            0,00               0,00                0,00              0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale                       0,00               0,00                0,00              0,00

                                         Totale      1.164.830,00      2.048.838,71         1.184.830,00      1.184.830,00

MISSIONE                       13           Tutela della salute

                                                  Stanziamento          Cassa          Stanziamento        Stanziamento
                 Programmi
                                                      2021              2021               2022                2023
01 Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente per la                      0,00               0,00                0,00              0,00
garanzia dei LEA
02 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per                        0,00               0,00                0,00              0,00
livelli di assistenza superiori ai LEA
03 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per la
                                                             0,00               0,00                0,00              0,00
copertura dello squilibrio di bilancio
corrente
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi                      0,00               0,00                0,00              0,00
pregressi
05 Servizio sanitario regionale -
                                                             0,00               0,00                0,00              0,00
investimenti sanitari
06 Servizio sanitario regionale -
                                                             0,00               0,00                0,00              0,00
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria                      0,00               0,00                0,00              0,00

                                         Totale              0,00               0,00                0,00              0,00

                                                                                                                          21
MISSIONE                        14            Sviluppo economico e competitività

                                                   Stanziamento        Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                       2021            2021               2022              2023
01 Industria, PMI e Artigianato                               0,00             0,00              0,00              0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela
                                                              0,00             0,00              0,00              0,00
dei consumatori
03 Ricerca e innovazione                                      0,00             0,00              0,00              0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                   0,00             0,00              0,00              0,00

                                        Totale                0,00             0,00              0,00              0,00

MISSIONE                        15            Politiche per il lavoro e la formazione professionale

                                                   Stanziamento        Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                       2021            2021               2022              2023
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del
                                                              0,00             0,00              0,00              0,00
lavoro
02 Formazione professionale                                   0,00             0,00              0,00              0,00
03 Sostegno all'occupazione                                   0,00             0,00              0,00              0,00
                                        Totale                0,00             0,00              0,00              0,00

MISSIONE                        16            Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

                                                   Stanziamento        Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                       2021            2021               2022              2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del
                                                              0,00             0,00              0,00              0,00
sistema agroalimentare
02 Caccia e pesca                                             0,00             0,00              0,00              0,00
                                        Totale                0,00             0,00              0,00              0,00

                                                                                                                       22
MISSIONE                        17        Energia e diversificazione delle fonti energetiche

                                                 Stanziamento        Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                     2021            2021               2022              2023
01 Fonti energetiche                                        0,00             0,00              0,00              0,00

MISSIONE                        18        Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

                                                 Stanziamento        Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                     2021            2021               2022              2023
01 Relazioni finanziarie con le altre
                                                            0,00             0,00              0,00              0,00
autonomie territoriali

MISSIONE                        19        Relazioni internazionali

                                                 Stanziamento        Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                     2021            2021               2022              2023
01 Relazioni internazionali e
                                                            0,00             0,00              0,00              0,00
Cooperazione allo sviluppo

MISSIONE                        20        Fondi e accantonamenti

                                                 Stanziamento        Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                 Programmi
                                                    2021             2021              2022              2023
01 Fondo di riserva                                     7.000,00        7.000,00           7.000,00          7.000,00
02 Fondo svalutazione crediti                          20.200,00       20.200,00          20.200,00         20.200,00
03 Altri fondi                                              0,00             0,00              0,00              0,00
                                        Totale         27.200,00       27.200,00          27.200,00         27.200,00

                                                                                                                     23
MISSIONE                       50         Debito pubblico

                                               Stanziamento           Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                Programmi
                                                   2021               2021               2022              2023
01 Quota interessi ammortamento mutui
                                                     15.450,00          15.450,00          14.680,00         14.680,00
e prestiti obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento mutui
                                                    114.752,00         114.752,00         115.512,00        115.512,00
e prestiti obbligazionari
                                Totale              130.202,00         130.202,00         130.192,00        130.192,00

MISSIONE                       60         Anticipazioni finanziarie

                                               Stanziamento           Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                Programmi
                                                   2021               2021               2022              2023

01 Restituzione anticipazione di tesoreria                0,00                0,00              0,00              0,00

MISSIONE                       99         Servizi per conto terzi

                                                Stanziamento          Cassa          Stanziamento      Stanziamento
                Programmi
                                                    2021              2021               2022              2023

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro         446.000,00        446.378,04         446.000,00        446.000,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del
                                                           0,00               0,00              0,00              0,00
sistema sanitario nazionale
                                      Totale         446.000,00        446.378,04         446.000,00        446.000,00

                                                                                                                      24
D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
 PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
   ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente
nel periodo di bilancio
……………

                                             Attivo Patrimoniale 2019
                      Denominazione                                Importo
                      Immobilizzazioni immateriali                                        0,00
                      Immobilizzazioni materiali                                  1.472.921,00
                      Immobilizzazioni finanziarie                                    2.500,00

                                      Piano delle Alienazioni 2021-2023
                               Denominazione                            Importo
                               Fabbricati non residenziali                    0,00
                               Fabbricati residenziali                        0,00
                               Terreni                                        0,00
                               Altri beni                                     0,00

Stima del valore di alienazione (euro)                           Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia             2021            2022            2023       Tipologia             2021      2022   2023
Fabbricati   non
residenziali                                                     Non residenziali
Fabbricati                                                       Residenziali
Residenziali
Terreni                                                          Terreni

Altri beni                                                       Altri beni

             Totale                                                           Totale

                                                                                                               25
E) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i
seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Società partecipate:
mantenimento delle società partecipate

  F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
          DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

         G) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

                                                                                               26
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